Stock Analysis on Net

Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

US$22.49

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 6월 5일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

보고 가능한 세그먼트 분석

Microsoft Excel

유료 사용자를 위한 영역

데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.

  • 월 US$10.42부터 전체 웹사이트에 대한 전체 액세스 주문 또는

  • Hewlett Packard Enterprise Co. 1개월 이용권을 US$22.49에 주문하세요.

이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.


우리는 받아 들인다 :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

보고 대상 부문 이익률

Hewlett Packard Enterprise Co., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
계산
고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI)
보관
인텔리전트 엣지
금융 서비스(FS)
기업 투자 및 기타

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).


전체적인 부문 이익률 추세
전체적인 부문 이익률은 2019년 이후 완만한 상승세를 보이다가 2021년에 높은 수준을 기록하였으며, 이후 2023년까지 일부 변동을 나타내고 있습니다. 특히, 2022년부터 2023년까지는 이익률이 완만하게 상승하는 추세를 보여, 전반적으로 수익성 개선이 이루어진 것으로 해석됩니다. 그러나 2018년 데이터는 제공되지 않아 전체적인 추이와 동향을 완전히 파악하는 데는 한계가 존재합니다.
고성능 컴퓨팅 및 인공 지능 부문
이 부문의 보고 가능한 이익률은 2019년에 12.24%였으며, 이후 지속적인 하락세를 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 9.18%, 7.34%로 낮아졌고, 2022년과 2023년에는 각각 0.34%, 1.2%로 상당히 감소하였습니다. 이는 해당 부문의 수익성이 약화되고 있음을 시사합니다.
보관 부문
보관 부문의 보고 가능한 이익률은 2019년 19.2%로 높은 수준을 유지하다가 점차 하락하는 모습을 보여줍니다. 2020년 17.35%, 2021년 16.33%, 2022년 14.48%, 2023년 9.72%로 지속적으로 하락하는 경향이 있으며, 수익성 측면에서 점차 압박을 받고 있는 것으로 해석됩니다.
인텔리전트 엣지 부문
이 부문은 가장 뚜렷한 성장과 수익성 강화를 보여줍니다. 2019년 이후 11.8%에서 시작하여 2020년 15.21%, 2021년 14.94%를 기록한 후 2022년과 2023년에는 각각 27.27%와 14.94%로 큰 폭의 변동이 있으나, 2023년에는 상당히 높은 수익성을 유지하였습니다. 이 부문은 회사의 미래 성장 기대를 뒷받침하는 강력한 이익률 향상 경향을 나타냅니다.
금융 서비스 부문
금융 서비스 부문은 2019년과 2020년에 거의 비슷한 수준(8.66%, 8.47%)을 유지하다가, 2021년과 2022년에 소폭 상승하여 각각 11.47%, 11.95%를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 다시 하락하여 9.11%로 조정되었습니다. 전반적으로 안정적이면서도 약간의 변동성을 보이고 있으며, 수익성은 비교적 안정적인 수준입니다.
기업 투자 및 기타 부문
이 부문은 지속적으로 부정적인 이익률을 기록하며 수익성 악화를 보여줍니다. 2019년부터 2023년까지 각각 -24.38%, -15.87%, -7.01%, -7.33%, -13.76%로, 적자 상태에서 점차 적자 폭이 축소되었으나, 2023년에는 다시 악화된 모습을 보입니다. 이는 해당 부문이 회사의 전반적인 수익성에 부정적 영향을 끼치고 있음을 시사합니다.

보고 대상 부문 이익률:계산

Hewlett Packard Enterprise Co.; 계산; 세그먼트 이익 마진 비율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
순수익
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 이익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)
분석 범위 전반에 걸쳐 영업이익은 일시적인 변동이 있었음을 보여줍니다. 2019년에 최저치를 기록한 후, 2020년과 2021년에 다소 회복되는 모습을 보였으며, 2022년에 다시 증가하여 전략적 개선 또는 시장 반등의 신호를 시사합니다. 그러나 2023년에는 다시 감소하는 경향을 보여, 영업이익이 최근 몇 년간 일정한 성장세를 유지하지 못하고 있음을 알 수 있습니다.
순수익
순수익은 2019년 이후 다소 안정적인 수준을 유지하였으며, 전반적으로 일정한 수준을 보여줍니다. 2019년 이후 약간의 변동이 있었으나, 2023년에는 약간의 감소가 관찰됩니다. 이는 이익률 안정성 또는 수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 시장 또는 비용구조의 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률
이익률은 2019년부터 2022년 사이에 눈에 띄게 상승하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 12.52%였던 것이, 2021년과 2022년에 각각 10.79%와 13.97%를 기록하며 수익성 향상 또는 구조적 개선을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 13.72%로 약간 하락하였으며, 전년도와 비슷한 수준을 유지하면서 이익률의 변동성이 크지 않음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 비용 통제나 수익 구조의 개선과 관련될 수 있습니다.

보고 대상 부문 이익률: 고성능 컴퓨팅 및 인공 지능 (HPC & AI)

Hewlett Packard Enterprise Co.; 고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI); 세그먼트 이익 마진 비율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
순수익
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 이익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)
2019년까지 영업이익이 지속적으로 상승하는 경향을 보여주었으며, 2020년과 2021년에는 각각 285백만 달러와 234백만 달러로 약간의 하락을 보였다. 그러나 2022년에는 영업이익이 극적으로 감소하여 11백만 달러로 급감하였고, 이후 2023년에는 47백만 달러로 회복되었음을 알 수 있다. 이러한 변화는 영업 활동의 수익성 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
순수익
순수익은 전반적으로 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 2019년부터 2023년까지 연평균 증가를 보여주며, 2019년 3,083백만 달러에서 2023년에는 3,913백만 달러로 증가하였음을 확인할 수 있다. 이는 전반적인 수익성 향상과 함께 회사의 재무 성과가 꾸준히 개선되고 있음을 의미한다.
보고 대상 부문 이익률
이익률은 2019년 12.24%였으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2020년에는 9.18%, 2021년 7.34%, 2022년에는 0.34%, 2023년에는 1.2%로 낮은 수준에 머물러 있다. 이러한 하락은 수익률이 크게 줄어들고 있음을 나타내며, 이는 일부 비용 증가 또는 수익성 저하에 따른 결과로 해석될 수 있다.

보고 대상 부문 이익률:보관

Hewlett Packard Enterprise Co.; 보관; 세그먼트 이익 마진 비율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
순수익
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 이익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × ÷ =


영업이익 추이
2019년부터 2023년까지 영업이익은 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 2019년의 1,009백만 달러에서 시작하여 2023년에는 429백만 달러로 집계되었으며, 이는 약 57.4%의 감소를 의미한다. 이 기간 동안 영업이익은 전반적으로 하락하는 모습을 보여, 수익성 압박이 지속되고 있음을 시사한다.
순수익 추이
순수익 역시 2019년 4,685백만 달러에서 2023년 4,415백만 달러로 하락하는 경향을 보이고 있다. 전체적으로 약 5.8%의 감소를 기록하며, 영업이익과 유사하게 수익성이 감소하는 모습을 보여준다. 다만, 2020년과 2021년에는 다소 완만한 변동성을 나타내며, 2022년과 2023년에는 소폭 하락하였다.
부문 이익률
보고 대상 부문의 이익률은 2019년 19.2%에서 시작하여 지속적으로 하락하여 2023년 9.72%에 이르렀다. 이로써 부문 이익률은 약 절반 이하로 떨어졌으며, 이는 수익성 악화와 경쟁력 저하 또는 원가 증가 등 내부적 문제를 반영할 수 있다. 이익률 하락은 전체 수익성과 회사의 가격 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 시사한다.

보고 대상 부문 이익률: 인텔리전트 엣지

Hewlett Packard Enterprise Co.; 인텔리전트 엣지; 세그먼트 이익 마진 비율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
순수익
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 이익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)
2018년 이후 구성된 데이터에서, 영업이익은 2019년부터 측정이 가능하며 점차적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 216백만 달러이던 영업이익이 2020년 이후 연간 337백만 달러, 500백만 달러, 549백만 달러, 그리고 2023년에는 1,419백만 달러까지 상승하였다. 이는 전반적으로 영업활동에서의 이익 규모가 커지고 있음을 시사하며, 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여준다.
순수익
순수익 역시 2019년 이후의 데이터가 확인 가능하며, 꾸준한 증가 추세를 보인다. 2019년 2,913백만 달러에서 2023년에는 5,204백만 달러로 증가하였으며, 이는 수익성의 증대와 안정성을 반영할 수 있다. 연간 순이익의 꾸준한 성장은 기업의 재무적 성과와 시장 내 경쟁력 강화를 보여주는 긍정적 신호로 판단된다.
보고 대상 부문 이익률
이익률은 2019년 이후부터 데이터가 존재하며, 2019년 11.8%에서 2020년 15.21%, 2021년 14.94%, 2022년 27.27%로 변화하고 있다. 특히 2022년에 큰 폭으로 증가한 후 2023년까지 유지되고 있어, 전반적인 수익률 향상과 효율성 증대를 시사한다. 이러한 상승세는 비용 구조의 최적화 또는 더 높은 부문별 수익성 확보와 관련이 있을 가능성이 있다.

보고 대상 부문 이익률: 금융 서비스(FS)

Hewlett Packard Enterprise Co.; 금융 서비스(FS); 세그먼트 이익 마진 비율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
순수익
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 이익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)의 추세
2019년 이후 영업이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2021년에는 390백만 달러로 정점을 찍은 후 소폭 감소하여 2023년에는 317백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 기업의 영업 효율성과 수익성에 일관된 개선을 보여주다가 최근에는 약간의 둔화를 시사한다.
순수익의 추세
순수익은 2019년 3,352백만 달러에서 2023년 3,480백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 유지하였다. 이는 수익성 향상 또는 기타 수익 구조의 안정화를 반영할 수 있으며, 단기적으로 큰 변동은 없는 것으로 평가된다.
보고 대상 부문 이익률
이익률은 2019년 8.66%에서 2021년 11.47%까지 상승하였으며, 이후 2022년에는 11.95%로 최고점을 기록하였다. 그러나 2023년에는 9.11%로 비교적 큰 폭으로 하락하였다. 이는 이익률이 일시적으로 호황을 누리다가 최근에는 다소 축소된 모습을 보이며, 영업의 수익성 유지 또는 개선 노력이 필요한 것으로 해석할 수 있다.
종합적 분석
전반적으로, 영업이익과 순수익은 일정한 성장세를 나타내며 기업의 수익성 강화와 안정성을 시사한다. 특히, 부문 이익률이 2021년 이후 최고점을 기록한 후 하락세로 전환된 것은 수익성 압박 또는 경쟁력, 비용구조 변화와 같은 외부 또는 내부 요인의 영향을 받을 수 있다. 앞으로의 재무 성과는 수익성 유지와 비용 효율성 향상에 달려 있다고 볼 수 있다.

보고 대상 부문 이익률: 기업투자 등

Hewlett Packard Enterprise Co.; 기업 투자 및 기타; 세그먼트 이익 마진 비율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
순수익
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 이익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)의 추이 및 해석
2019년 이후로 영업이익은 지속적인 적자를 기록하며 회사의 영업 활동이 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년에 약 206백만 달러의 적자가 발생한 후, 이후 2021년과 2022년에 각각 95백만 달러와 92백만 달러의 적자를 기록하며 다소 개선되는 양상을 보였습니다. 그러나 2023년에는 적자가 172백만 달러로 증가하여 재무적 압박이 다시 심화되었음을 알 수 있습니다. 전반적으로 영업이익의 부진은 지속적인 수익성 하락과 관련이 있으며, 시장 환경 또는 내부 원가 구조 개선이 필요함을 시사합니다.
순수익(당기순이익)의 흐름 및 의미
2019년 이후로 순수익은 안정적으로 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 2019년부터 2023년까지 연간 평균 1200백만 달러 내외의 순이익을 기록하며, 영업이익과는 차별화된 성과를 보여줍니다. 이는 순이익이 영업이익의 부진을 일부 상쇄하거나 재무구조 개선, 금융 비용 조정 등을 통해 일정 수준의 수익성을 유지하는 데 기여했음을 의미할 수 있습니다. 특히, 2020년부터 2022년까지 일정 수준을 유지하는 모습은 안정적인 이익 흐름을 나타냅니다.
부문 이익률의 변화 및 시사점
부문 이익률은 2019년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 -24.38%, 2021년 -15.87%, 2022년 -7.01%로 좁혀지는 모습을 보입니다. 그러나 2023년 다시 약 -13.76%로 확대되어 이익률 손실이 심화되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 물론 손익 구조의 변동, 일부 부문의 수익성 악화 또는 비용 증가와 관련이 있을 가능성이 있으며, 향후 수익성 향상을 위해 부문별 전략 조정이 필요하다고 판단됩니다.

보고 대상 부문 자산 수익률

Hewlett Packard Enterprise Co., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
계산
고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI)
보관
인텔리전트 엣지
금융 서비스(FS)
기업 투자 및 기타

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).


전체 세그먼트 자산 수익률
지난 2018년 데이터를 찾을 수 없으나, 2021년 이후부터의 수익률은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2021년 6.73%에서 2022년 8.18%, 2023년 10.55%로 점차 개선되어, 전반적으로 회사의 자산 효율성이 증가하고 있음을 나타낸다. 이는 자본 활용 능력 향상 또는 운용 효율성 개선을 시사한다.
고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI) 세그먼트
이 세그먼트의 자산 수익률은 데이터의 부재 이후인 2021년부터 2023년까지 급격한 하락세를 보이고 있다. 2021년 4.56%에서 2022년 3.48%, 이후 2023년 0.81%로 저조한 성과를 기록하고 있어, 해당 분야의 효율성 혹은 수익성에 어려움이 있었던 것으로 해석된다.
보관 세그먼트
이 세그먼트는 2020년 이후 안정적인 수익률을 유지하다가, 2022년 10.96%의 최고치를 기록한 후 2023년 5.96%로 다소 하락하였다. 과거보다 낮은 수익률이 지속됨에도 불구하고, 비교적 높은 수익률을 유지하며 지속적인 성과를 보여준다.
인텔리전트 엣지 세그먼트
이 영역은 2021년 이후 급격하게 성장하는 모습을 보이고 있다. 7.74%에서 2022년 11.27%, 2023년 26.51%로 수익률이 크게 증가하며, 해당 기술 또는 시장에서의 경쟁력 향상이 뚜렷한 것으로 해석된다. 이러한 가파른 상승은 해당 전략 또는 제품의 성공적 확장과 관련이 있을 수 있다.
금융 서비스 세그먼트
이 항목은 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2020년 이후 1.92%에서 2.69%, 2023년 2.18%까지 다소 변화가 있지만 전반적으로 소폭 변동을 보여준다. 안정적인 수익성을 시사하며, 큰 성장 또는 하락은 관찰되지 않는다.
기업 투자 및 기타 세그먼트
이 세그먼트의 자산 수익률은 지속적으로 부정적이며, 2020년 이후 -12.28%까지 하락하였다. 각 기간별로 반복된 손실은 효율성 저하 혹은 시장 환경 악화에 따른 부진을 반영하는 것으로 보인다. 이러한 부정적 성과는 개선 또는 전략 변경이 필요함을 시사한다.

보고 대상 부문 자산 수익률:계산

Hewlett Packard Enterprise Co.; 계산; 세그먼트 자산수익률률 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
자산
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 자산 수익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 자산
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)
2019년 이후 회사의 영업이익은 지속적으로 변동하는 양상을 보이나, 전반적으로 회복세를 보여주고 있습니다. 2019년 이후 2020년에는 다소 하락했으나, 2021년과 2022년에 각각 증가하여 2022년에 최고치에 근접하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2023년에는 소폭 하락했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 영업활동이 안정적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
자산
자산 규모는 2019년 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년부터 2022년까지 약 16,208백만 달러에서 16,872백만 달러로 지속적으로 확대되었으며, 2023년에는 약간 감소하여 16,120백만 달러로 나타났습니다. 이는 자산의 증가는 회사의 성장과 확장 또는 투자를 반영할 수 있으며, 최근에는 약간의 조정을 겪고 있음을 보여줍니다.
"보고 대상 부문 자산 수익률"
해당 지표는 2020년부터 2023년까지 지속적인 상승세를 기록하여, 6.73%에서 9.73%로 향상되고 있음을 보여줍니다. 이는 부문 자산이 보다 효율적으로 활용되고 있으며, 수익성이 향상되고 있음을 의미합니다. 특히 2021년 이후로는 두 자릿수의 수익률에 근접하거나 이를 상회하는 모습이 뚜렷하게 나타나고 있어, 부문의 운영 효율성과 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.

보고 대상 부문 자산 수익률: 고성능 컴퓨팅 및 인공 지능 (HPC & AI)

Hewlett Packard Enterprise Co.; 고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI); 세그먼트 자산수익률률 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
자산
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 자산 수익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 자산
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)
2019년부터 2021년까지는 연속적으로 영업이익이 감소하는 경향을 보였다. 특히 2022년에는 영업이익이 거의 손실 수준에 가까워졌으며, 2023년에는 다시 회복되어 영업이익이 증가하였다. 전반적으로 영업이익은 변동성을 나타내며, 일시적 하락 이후 회복하는 추세가 관찰된다.
자산
자산 규모는 2020년 이후 점차 축소되는 방향을 보였다. 2020년과 2021년 사이에는 일부 증가가 있었으나, 이후 2022년과 2023년에는 자산 규모가 각각 감소하였다. 이는 회사의 자산 포트폴리오가 축소되거나 자산 구조 조정이 진행되고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 수익률
이 지표는 2020년 이후 급격하게 하락하는 추세를 나타냈으며, 2021년에는 4.56%로 높은 수준을 기록하였다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 3.48%, 0.81%로 크게 하락하였으며, 2023년에는 거의 극히 낮은 수준으로 떨어졌다. 이는 부문별 수익성이 점차 약화되고 있음을 보여주는 수치이다.

보고 대상 부문 자산 수익률:보관

Hewlett Packard Enterprise Co.; 보관; 세그먼트 자산수익률률 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
자산
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 자산 수익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 자산
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)
2019년과 2021년 사이에 영업이익이 각각 1,009백만 달러와 813백만 달러로 기록되어 이후 2022년에는 778백만 달러로 감소하였다가, 2023년에는 429백만 달러로 다시 하락하는 경향을 보여준다. 전반적으로 영업이익은 일관된 성장보다는 변동성을 나타내며, 특히 2023년에는 눈에 띄게 하락하였다. 이는 수익성과 관련된 일시적 또는 지속적 요인으로 인해 영업 성과가 약화된 것으로 해석될 수 있다.
자산
2018년 데이터를 제외하고 2020년부터 2023년까지 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었다. 2020년 6,438백만 달러에서 2023년 7,195백만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였다. 이는 회사가 자산 규모를 확대해 나가고 있음을 반영하며, 자산 확대는 잠재적 성장 전략이나 투자 활동의 결과일 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률
이 지표는 2020년 이후 지속적으로 하락하는 양상을 보였다. 12.63%였던 수익률은 2021년 10.96%, 2022년 9.09%로 감소하였으며, 2023년에는 5.96%로 더욱 낮아졌다. 이러한 하락은 회사의 자산당 수익성이 점차 감소하고 있음을 시사하며, 이는 수익성 개선이 요구되는 상황일 수 있음을 의미한다.

보고 대상 부문 자산 수익률: 인텔리전트 엣지

Hewlett Packard Enterprise Co.; 인텔리전트 엣지; 세그먼트 자산수익률률 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
자산
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 자산 수익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 자산
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)
2019년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년에는 216백만 달러였으며, 이후 2020년 337백만 달러, 2021년 500백만 달러, 2022년 549백만 달러로 증가하였고, 2023년에는 1,419백만 달러로 크게 뛰었다. 이로써 회사는 영업 활동에서 강력한 실적 향상을 경험하고 있음을 알 수 있다. 특히 2023년의 급증은 영업 효율성 개선 또는 수익 구조의 긍정적 변화와 연관되어 있을 수 있다.
자산
자산 규모는 2020년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 4,352백만 달러에서 2023년 5,352백만 달러에 이르기까지 지속적으로 늘고 있으며, 이는 회사가 성장하거나 투자 활동이 활발했음을 시사한다. 자산 증가는 회사의 운영 규모 확대와 재무 구조의 강화를 의미할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률
이 지표는 2020년부터 2023년까지 안정된 상승 흐름을 보이고 있다. 2020년 7.74%에서 2021년 11.27%, 2022년 11.94%를 기록하며 점진적으로 개선되었고, 2023년에는 26.51%로 급증하였다. 이는 부문별 자산 활용 효율성이 대폭 향상되었음을 보여주며, 회사의 수익성 및 자산의 효율적 운용이 지속적으로 증가하는 것으로 해석할 수 있다. 특히 2023년의 수익률 급증은 매우 긍정적인 신호로 볼 수 있다.

보고 대상 부문 자산 수익률: 금융 서비스(FS)

Hewlett Packard Enterprise Co.; 금융 서비스(FS); 세그먼트 자산수익률률 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
자산
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 자산 수익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 자산
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)의 추세와 변동
2018년 데이터를 포함하지는 않지만, 이후 2019년부터 2023년까지의 영업이익은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보여주고 있다. 2019년에는 310백만 달러의 영업이익이 있었으며, 이후 2020년 284백만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2021년에는 390백만 달러로 상승했고, 2022년에는 399백만 달러로 약간 증가하여 최고치를 기록하였다. 2023년에는 317백만 달러로 다시 소폭 감소하였다. 전반적으로 영업이익은 플러스 영역에서 안정성을 보이고 있으며, 급격한 변동 없이 일정 수준을 유지하는 경향이 있다.
자산 규모 및 변화
자산은 2018년 이후의 값이 제공되지 않지만, 2020년부터 2023년까지의 데이터에 의하면, 회사의 총자산은 약 14,837백만 달러에서 14,951백만 달러까지 비교적 안정적인 범위 내에 있다. 2020년 이후 약간의 변동이 있지만, 전체적으로 자산 규모가 갑작스럽게 늘거나 줄지 않으며, 기업의 자산 포트폴리오가 큰 변화 없이 유지되고 있음을 시사한다.
자산 수익률의 추이
"보고 대상 부문 자산 수익률"은 2021년부터 제공되었으며, 2021년 2.61%, 2022년 2.69%, 2023년 2.18%로 나타난다. 이 수익률은 2022년에는 약간 증가한 후 2023년에는 다소 하락하는 패턴을 보이고 있다. 이러한 변화는 부문별 수익성과 효율성의 일시적 변동을 반영할 수 있으며, 전반적으로 기업의 자산 활용 효율이 높은 수준을 유지하고 있으나, 2023년에는 일부 감소세를 보이고 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

보고 대상 부문 자산 수익률: 기업투자 등

Hewlett Packard Enterprise Co.; 기업 투자 및 기타; 세그먼트 자산수익률률 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실)
자산
보고 대상 부문 수익성 비율
보고 대상 부문 자산 수익률1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 자산
= 100 × ÷ =


영업이익(손실)의 추세
2019년부터 2021년까지 영업손실이 발생하였으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 약간의 개선, 즉 손실 폭이 줄어드는 모습을 보였으나, 여전히 적자를 기록하고 있다. 특히 2023년에는 손실이 172백만 달러로 늘어남에 따라, 수익성 회복에 어려움이 지속되고 있음을 시사한다.
자산 규모 변화
2020년 이후 자산은 일정하게 증가하는 추세를 나타내며, 2020년에 1,124백만 달러였던 자산은 2023년에는 1,401백만 달러에 이르렀다. 이는 회사가 규모 확장 또는 투자를 통해 자산을 늘리고 있음을 보여준다. 그러나 자산 증가와 영업이익 간의 부합 여부는 별도로 평가될 필요가 있다.
자산 수익률
보고 대상 부문 자산 수익률은 2019년 이후 지속적으로 부정적인 값을 유지하고 있으며, 2020년에는 -18.33%, 이후 2021년에는 -7.86%, 2022년에는 -8.3%, 2023년에는 -12.28%로 나타난다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 낮거나 손실을 발생시키는 업무 구조를 나타낼 수 있으며, 수익성 개선을 위해 전략적 조정이 필요함을 시사한다.

보고 대상 부문 자산 회전율

Hewlett Packard Enterprise Co., 보고 가능한 부문별 자산 회전율

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
계산
고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI)
보관
인텔리전트 엣지
금융 서비스(FS)
기업 투자 및 기타

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).


전체 세그먼트의 자산 회전율 추세

2018년 데이터를 제공하지 않으며, 2019년 이후부터의 경향이 살펴볼 수 있다. 2020년 이후 일부 세그먼트에서는 자산 회전율이 전반적으로 낮아지고 있는 것으로 보인다. 특히, 전체 계산 세그먼트와 보관 세그먼트는 일정 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에는 약간 하락하는 모습이다. 이는 자산의 활용도 또는 수익성에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.

반면, 인텔리전트 엣지 세그먼트는 2020년과 2021년 사이에 소폭 상승하였으며, 2022년과 2023년에는 큰 폭으로 증가하였다. 2023년에는 0.97로 급증하며, 자산의 효율적인 활용이 크게 개선된 것으로 해석할 수 있다.

세그먼트별 특이점

고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI) 세그먼트는 2020년 이후 지속적으로 자산 회전율이 증가하는 추세를 보여준다. 2020년에 비해 2023년에는 약 36%의 성장을 기록하며, 기술적 수요와 자산 활용도가 향상된 것으로 보인다.

보관 세그먼트 역시 유사하게 2020년부터 2023년까지 점차 낮아지는 경향을 보이지만, 이 하락 폭은 비교적 완만하다. 이는 해당 세그먼트의 자산 효율이 다소 축소되는 방향을 암시한다.

금융 서비스(FS) 세그먼트는 전반적으로 낮은 자산 회전율을 유지하지만, 2023년에는 약간의 상승(0.23 → 0.24)이 관찰된다. 이는 금융 관련 자산이 조금 더 효율적으로 활용되고 있음을 시사할 수 있다.

기업 투자 및 기타 세그먼트는 비교적 높은 초기 값을 보였으며, 2022년과 2023년에 약간 하락하는 양상을 나타낸다. 이는 해당 자산군의 활용도 감소 또는 투자 규모의 변화 가능성을 나타낸다.


보고 대상 부문 자산 회전율:계산

Hewlett Packard Enterprise Co.; 계산; 세그먼트 자산 회전율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수익
자산
보고 대상 세그먼트 활동 비율
보고 대상 부문 자산 회전율1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순수익 ÷ 자산
= ÷ =


순수익 추이
2019년 이후부터 2023년까지의 기간 동안 순수익은 일관된 상승과 하락을 반복하는 양상을 보이고 있으며, 전체적으로는 다소 정체된 흐름을 나타내고 있다. 2019년에 정점을 찍은 후 2020년과 2021년까지 소폭 하락하였으며, 2022년 다시 증가하는 모습을 보이나 2023년에는 다시 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 업계의 경쟁 압력, 시장 변동성 또는 내부 효율성 변화가 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.
자산 규모 변화
2020년 이후 자산은 지속적으로 확대되는 흐름을 보여주었다. 2020년 14962백만 달러에서 2022년 16872백만 달러로 최고점을 기록하였으며, 이후 2023년에 16120백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 자산 규모가 기업의 성장 또는 재무전략에 따라 확대된 이후 일부 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
부문 자산 회전율
해당 비율은 2020년 이후 측정되었으며, 0.82에서 0.76으로 점진적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2021년부터 2023년까지 매년 소폭 감소하는 양상으로 나타나, 이는 자산이 전년 대비 더 비효율적으로 활용되고 있거나, 자산 증대가 매출 증가에 비해 더 빠르게 이루어졌을 가능성을 시사한다. 이러한 경향은 자산 활용의 효율성 저하 또는 투자 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.

보고 대상 부문 자산 회전율: 고성능 컴퓨팅 및 인공 지능 (HPC & AI)

Hewlett Packard Enterprise Co.; 고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI); 세그먼트 자산 회전율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수익
자산
보고 대상 세그먼트 활동 비율
보고 대상 부문 자산 회전율1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순수익 ÷ 자산
= ÷ =


순수익
2018년을 기점으로 이후 데이터가 제공되지 않아 정확한 추세 분석은 제한적이지만, 2019년부터 2023년까지의 수치는 지속적 성장을 보여준다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 3,192백만 달러, 3,913백만 달러로 상당한 상승세를 기록하였으며, 이는 해당 기간 동안 수익성 향상을 반영한다. 2023년의 순수익은 이전 연도보다 크게 증가하며, 회사의 수익 구조가 개선되었음을 시사한다.
자산
2019년 이후의 자산 규모는 변동성을 보여준다. 2020년 6,245백만 달러에서 2021년 6,726백만 달러로 증가 후, 2022년 5,986백만 달러로 감소하는 모습을 보인다. 2023년에는 5,787백만 달러로 다소 하락하는 추세를 나타내어, 자산 총액이 일정 기간 동안 안정적이거나 약간 감소하는 경향을 시사한다. 이는 기업의 자산 전략이나 시장 환경 변화와 관련이 있을 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율
2020년 이후 데이터에 따르면, 해당 비율은 0.5에서 0.53 사이로 변동하며 전반적인 상승 추세를 보이고 있다. 2021년에는 0.47로 일시적으로 하락했으나, 2022년과 2023년에는 각각 0.53과 0.68로 증가하였다. 이는 자산을 효율적으로 활용하는 능력이 향상됨을 의미하며, 회사가 자산 투자 대비 매출창출 능력을 개선하고 있음을 시사한다. 특히 2023년의 값은 가장 높아, 최근 향상된 자산 회전율을 반영한다.

보고 대상 부문 자산 회전율:보관

Hewlett Packard Enterprise Co.; 보관; 세그먼트 자산 회전율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수익
자산
보고 대상 세그먼트 활동 비율
보고 대상 부문 자산 회전율1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순수익 ÷ 자산
= ÷ =


순수익
2019년부터 2022년까지의 기간 동안, 순수익은 다소 변동성을 보이며 약간의 하락 추세를 나타내고 있다. 2019년에는 최고치를 기록했으며, 이후 2022년까지 점차 감소하는 경향을 보여주고 있다. 이러한 흐름은 시장 환경 변화 또는 내부 운영 효율성의 변화와 관련이 있을 수 있다.
자산
자산 총액은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년 6438백만 달러에서 2022년 7506백만 달러까지 상승하였으며, 이후 소폭 감소하는 모습을 보여주고 있다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하는 동안 일부 조정이나 자산 매각이 이루어졌음을 시사할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율
해당 비율은 연도별로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.73이었으나, 이후 2021년 0.67, 2022년 0.63, 그리고 2023년 0.61로 지속적으로 낮아지고 있다. 이는 자산 대비 매출 또는 수익이 감소하거나, 자산 활용의 효율성이 저하되고 있음을 시사한다. 전반적으로 회사는 자산을 늘리고 있으나, 자산의 효율적 활용 측면에서는 다소 악화된 모습을 보여주고 있다.

보고 대상 부문 자산 회전율: 인텔리전트 엣지

Hewlett Packard Enterprise Co.; 인텔리전트 엣지; 세그먼트 자산 회전율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수익
자산
보고 대상 세그먼트 활동 비율
보고 대상 부문 자산 회전율1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순수익 ÷ 자산
= ÷ =


순수익의 추세 및 분석
2019년부터 2023년까지 순수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었다. 2019년에는 약 2,913백만 달러였던 순수익이 2020년에는 약 2,855백만 달러로 약간의 감소를 보였으며, 이후 2021년 3,287백만 달러, 2022년 5,204백만 달러로 증가세를 유지하였다. 2023년에는 약 5,204백만 달러로 최대치를 기록하며, 전년 대비 상당한 성장세를 나타냈다. 이러한 추세는 기업이 수익 창출 측면에서 장기적 회복 및 성장 가능성을 시사한다.
자산 규모의 변화와 분석
자산 규모 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2019년에는 데이터가 제공되지 않다가 2020년부터 약 4,352백만 달러에서 시작하여 2023년에는 5,352백만 달러로 확대되었다. 자산 증가는 기업의 성장과 더불어 자산 기반의 강화 또는 신규 자산취득 활동을 반영할 수 있다. 전체적으로 보았을 때, 기업은 재무적 규모를 안정적으로 확대하고 있는 것으로 판단된다.
보고 대상 부문 자산 회전율의 추이와 의미
보고 대상 부문 자산 회전율은 2020년 이후부터 의미 있는 상승 곡선을 그리기 시작하였으며, 2021년 0.74, 2022년 0.8, 2023년 0.97로 증가하였다. 자산 회전율은 기업이 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성을 나타내는 지표로, 이 수치의 상승은 자산 활용도가 향상되었음을 의미한다. 특히 2023년에는 거의 1에 가까운 수준으로, 자산 1백만 달러당 거의 1백만 달러의 매출을 발생시키는 높은 효율성을 보여준다. 이는 기업이 자산을 보다 효과적으로 운영 및 활용하고 있음을 시사한다.

보고 대상 부문 자산 회전율: 금융 서비스(FS)

Hewlett Packard Enterprise Co.; 금융 서비스(FS); 세그먼트 자산 회전율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수익
자산
보고 대상 세그먼트 활동 비율
보고 대상 부문 자산 회전율1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순수익 ÷ 자산
= ÷ =


순수익(백만 달러)
2019년 이후의 연도별 순수익은 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 경향을 보여주고 있다. 2019년에 최고치를 기록한 후, 2020년과 2021년에는 약간 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에 다시 소폭 상승하는 흐름이다. 이는 회사의 수익성이 일정 수준을 유지하며 지속적인 성장을 추구하고 있음을 시사한다.
자산(백만 달러)
자산 규모는 2020년부터 2023년까지 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다. 2020년 이후 자산은 14,737백만 달러에서 14,837백만 달러로 약간 증가한 후, 2023년에는 14,539백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 자산 규모는 안정적이며 큰 변동 없이 유지되고 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율
이 비율은 2020년 이후 매년 0.23 또는 0.24로 지속적이며, 큰 변동 없이 일정하게 유지되고 있다. 이는 자산 활용 효율이 안정된 수준임을 의미하며, 회사가 자산을 활용하는 데 있어 일관성을 유지하고 있음을 나타낸다.

보고 대상 부문 자산 회전율: 기업투자 등

Hewlett Packard Enterprise Co.; 기업 투자 및 기타; 세그먼트 자산 회전율 계산

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수익
자산
보고 대상 세그먼트 활동 비율
보고 대상 부문 자산 회전율1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).

1 2023 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순수익 ÷ 자산
= ÷ =


순수익 추세
2019년 이후로 순수익은 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2021년 이후 소폭 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2022년과 2023년에 각각 1255백만 달러와 1250백만 달러로, 전년 대비 약간 하락하는 모습을 나타내고 있다. 이는 수익이 일정 수준에서 유지되면서도 큰 폭의 성장세는 보이지 않는 것을 시사한다.
자산 규모의 변화
자산은 2020년에 1124백만 달러에서 2021년 1209백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 1108백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보인다. 그러나 2023년에는 1401백만 달러로 다시 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 변화는 자산이 일시적으로 감소한 후, 재무구조의 확장 또는 신규 투자의 결과로 볼 수 있다.
부문 자산 회전율
부문 자산 회전율은 2019년과 2020년 사이에 1.15에서 1.12로 약간 감소하였다. 2021년에는 1.13으로 약간 회복하는 모습을 보였으나, 2022년과 2023년에는 각각 0.89로 크게 하락하였다. 이는 자산 대비 매출 또는 수익성이 저하되고 있음을 나타낼 수 있으며, 자산 활용 효율성이 과거보다 떨어지고 있음을 의미할 가능성이 있다.

순수익

Hewlett Packard Enterprise Co., 보고 가능한 부문별 순수익

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
계산
고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI)
보관
인텔리전트 엣지
금융 서비스(FS)
기업 투자 및 기타
합계

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).


전체 순수익의 추세와 변화
2019년부터 2023년까지 연평균적으로 볼 때, 총 순수익은 일정한 상승세를 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 정체 또는 약간의 증가가 관찰됩니다. 특히, 2023년에는 약 29,698백만 달러로서 전년 대비 소폭 상승하였으며, 이는 기업의 수익 구조가 비교적 안정적임을 시사합니다.
개별 사업 부문별 성과 흐름

고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI) 부문의 순수익은 지속적으로 증가하는 경향이 있으며, 2023년에는 3,913백만 달러로서 가장 높은 수준을 기록하였음. 이는 해당 분야의 시장 수요 증가와 기술적 강점이 반영된 결과일 수 있다.

보관 부문은 일관된 성과를 보이고 있으나, 2023년에는 4,415백만 달러로 소폭 감소하였으며, 이는 경쟁 심화 혹은 기술 변화에 따른 일시적 요인일 수 있다.

인텔리전트 엣지 부문은 2020년 이후 빠른 성장을 보여 2023년에는 5,204백만 달러에 달하며 상당한 성장세를 기록하였다. 이는 디지털 인프라 확장과 연결성 향상에 따른 수요 증가가 원인일 가능성 높다.

금융 서비스 부문은 비교적 안정적인 흐름을 유지하며, 2023년에도 약 3,480백만 달러로 나타나 완만한 성장을 보이고 있다. 기업 투자 및 기타 부문은 크거나 작은 변동이 있으나 전반적으로 정체 또는 유사한 수준을 유지하고 있다.

요약
전반적으로, 기업은 핵심 사업 부문에서 강한 성장세를 유지하며, 특히 인텔리전트 엣지 및 HPC 및 AI 부문에서의 성과 향상이 두드러진다. 일부 부문에서는 보수적인 성과와 약간의 감소도 관찰되나, 전체적으로는 안정적이고 긍정적인 수익 구조를 유지하고 있다. 이러한 패턴은 기업의 기술력과 시장 전략이 지속적으로 수익 창출에 기여하고 있음을 시사한다.

영업이익(손실)

Hewlett Packard Enterprise Co., 보고 가능한 부문별 영업이익(손실)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
계산
고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI)
보관
인텔리전트 엣지
금융 서비스(FS)
기업 투자 및 기타
합계

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).


전체 영업이익 흐름

2018년은 데이터가 누락되어 있어 분석이 제한적이지만, 2019년부터 2023년까지는 영업이익이 지속적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2019년에는 2,520백만 달러로 시작하여, 2020년과 2021년에는 각각 3,133백만 달러와 3,329백만 달러로 안정적 또는 증가하는 추세를 나타냈다. 이후 2022년에는 약 3,609백만 달러로 최고치를 기록하며 영업이익이 증가하는 경향을 보였다.

전반적으로, 영업이익은 2019년 이후 꾸준히 상승 또는 유지하는 모습을 보이고 있으며, 2022년 이후에는 소폭 증가하는 추세가 눈에 띈다.

세부 사업 부문별 성과

고성능 컴퓨팅 및 인공지능 부문은 2019년부터 2021년까지는 점진적으로 성장했으며, 각각 365백만 달러, 285백만 달러, 234백만 달러를 기록하였다. 2022년 이후에는 다소 둔화되어 11백만 달러, 47백만 달러로 감소했으나, 2023년에는 47백만 달러에서 다시 1419백만 달러로 급증했는데, 이는 사업 구조 또는 제품 라인 변화들을 반영할 수 있다.

보관 부문에서는 2019년부터 2022년까지는 지속적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2022년 682백만 달러에서 2023년 429백만 달러로 더욱 축소되었다. 이 부문은 상대적으로 부진한 모습을 보여주고 있다.

인텔리전트 엣지 부문은 2019년부터 2022년까지 강한 성장세를 나타냈으며, 특히 2022년에서 2023년으로 넘어오는 동안 549백만 달러에서 1419백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이는 해당 부문의 전략적 집중 또는 시장 확장의 성과를 시사한다.

금융 서비스 부문은 비교적 안정적이나 약간의 변동을 보여주며, 2019년 284백만 달러에서 2021년 390백만 달러로 증가하다 2022년에는 399백만 달러로 유지되었다. 2023년에는 다시 317백만 달러로 소폭 하락하였다. 전반적으로 안정적인 성과를 보이고 있다.

기업 투자 및 기타 부문은 2019년부터 2023년까지 별다른 성장 없이 적자 또는 소규모 손실 상태에 머무르고 있으며, 2019년부터 2023년까지 연평균 부진한 성과를 기록하였다. 이 부문은 수익성 개선이 필요한 영역으로 보인다.

시장 전략 및 미래 전망
전반적으로, 주요 부문의 영업이익은 2019년 이후 지속적인 회복 또는 성장을 보여주고 있으며, 특히 인텔리전트 엣지 부문의 강력한 성장세는 주목할 만하다. 보관 부문은 부진이 지속되고 있는 반면, HPC 및 AI 부문은 변동성 속에서도 성장을 보여주고 있다. 기업 투자 및 기타 부문의 저조한 성과는 전략적 전환 또는 비용 구조 개선이 필요함을 암시한다.

자산

Hewlett Packard Enterprise Co., 보고 가능한 세그먼트별 자산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 10. 31. 2022. 10. 31. 2021. 10. 31. 2020. 10. 31. 2019. 10. 31. 2018. 10. 31.
계산
고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI)
보관
인텔리전트 엣지
금융 서비스(FS)
기업 투자 및 기타
법인 및 할당되지 않은 자산
합계

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2019-10-31), 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).


총자산의 추세와 변화
2018년 이후부터 2023년까지 전체 자산 규모는 점진적인 성장세를 보여주었으나, 2022년을 정점으로 약간의 정체 또는 소폭의 감소가 관찰됩니다. 2018년 이후 계속된 증가는 회사의 확장 또는 투자 활동을 반영할 수 있으며, 2022년 이후에는 안정화 또는 잠정적인 조정을 시사합니다.
주요 부문별 자산 구성

고성능 컴퓨팅 및 인공 지능(HPC 및 AI), 보관, 인텔리전트 엣지 부문이 활발히 성장하거나 안정적 유지되고 있으며, 특히 인텔리전트 엣지는 2022년에 비해 2023년에 증가하는 모습을 보입니다. 반면, HPC 및 AI 부문은 일부 축소(2020년과 비교 시) 또는 유지에 가까운 수준을 유지하고 있습니다.

금융 서비스 부문은 규모가 크고 지속적으로 유지되고 있으며, 2020년 이후 다소 안정적인 추세를 보입니다. 기업 투자 및 기타 부문은 일정한 범위 내에서 소폭 증가하는 경향을 보여줍니다.

세부 자산 항목별 관찰

법인 및 할당되지 않은 자산은 2019년 이후로 일정 수준을 유지하며 2023년에도 유지되고 있습니다. 이는 조직의 유연성과 자산 배분 전략의 변경 가능성을 보여줍니다.

전반적으로, 모든 부문이 일정 수준에서 유지되거나 약간의 증감이 있는 가운데, 자산의 총계 역시 안정적이며, 일부 부문의 성장세와 조정이 교차하는 모습을 합니다.