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Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

US$22.49

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재고 분석

Microsoft Excel

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재고 공개

Hubbell Inc., 대차 대조표 : 재고

US$ 단위 천

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
원료
재공품(work-in-process)
완성품
FIFO의 재고
LIFO 비용 기준에 대한 FIFO 초과
재고, 순

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재고 관련 항목을 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 재고 수준이 증가하는 추세를 보입니다.

원료
원료 재고는 2018년 2202백만 달러에서 2019년 2174백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 2195백만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 2410백만 달러, 2022년에는 3028백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 대비 2022년의 원료 재고는 약 37.5% 증가했습니다.
재공품
재공품 재고는 2018년 1103백만 달러에서 2019년 1018백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 1083백만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 1294백만 달러, 2022년에는 1617백만 달러로 증가했습니다. 2018년 대비 2022년의 재공품 재고는 약 46.6% 증가했습니다.
완성품
완성품 재고는 2018년 4023백만 달러에서 2019년 4036백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 3668백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 4286백만 달러, 2022년에는 4632백만 달러로 증가했습니다. 2018년 대비 2022년의 완성품 재고는 약 15.1% 증가했습니다.
FIFO의 재고
FIFO(선입선출) 기준 재고는 2018년 7328백만 달러에서 2019년 7228백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 6946백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 7990백만 달러, 2022년에는 9277백만 달러로 증가했습니다. 2018년 대비 2022년의 FIFO 기준 재고는 약 26.6% 증가했습니다.
LIFO 비용 기준에 대한 FIFO 초과
LIFO(후입선출) 비용 기준에 대한 FIFO 초과는 2018년 -818백만 달러에서 2019년 -898백만 달러, 2020년 -873백만 달러, 2021년 -1369백만 달러, 2022년 -1870백만 달러로 절대값이 증가했습니다. 이는 LIFO와 FIFO 간의 차이가 확대되었음을 의미합니다.
재고, 순
순 재고는 2018년 6510백만 달러에서 2019년 6330백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 6073백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 6621백만 달러, 2022년에는 7407백만 달러로 증가했습니다. 2018년 대비 2022년의 순 재고는 약 13.7% 증가했습니다.

전반적으로, 원료, 재공품, 완성품, FIFO 기준 재고, 순 재고 모두 2022년에 증가했습니다. LIFO와 FIFO 간의 차이는 시간이 지남에 따라 확대되었습니다. 이러한 추세는 생산 활동 증가, 공급망 변화, 또는 재고 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.


재고 조정: LIFO에서 FIFO로 변환

LIFO 재고를 FIFO 비용으로 조정

US$ 단위 천

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
재고자산 조정, 순
재고, LIFO의 순 (조정 전)
더: LIFO 리저브
재고, FIFO의 순 (조정 후)
유동자산에 대한 조정
유동 자산(조정 전)
더: LIFO 리저브
유동 자산(조정 후)
총자산에 대한 조정
총 자산(조정 전)
더: LIFO 리저브
총 자산(조정 후)
Hubbell Incorporated 주주 총 지분 조정
총 Hubbell Incorporated 주주 지분(조정 전)
더: LIFO 리저브
총 Hubbell Incorporated 주주 지분(조정 후)
Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익 조정
Hubbell Incorporated에 귀속된 순이익(조정 전)
더: LIFO 준비금의 증가(감소)
Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익(조정 후)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

Hubbell Inc.의 2022년 재고 가치. 12. 31. LIFO 대신 FIFO 인벤토리 방법을 사용한 경우 $927,700(단위: 천 단위)입니다. Hubbell Inc. 재고, 2022년 LIFO 기준으로 평가됨. 12. 31. $740,700였습니다. Hubbell Inc. 재고는 2022년에 보고된 것보다 $187,000 더 높았을 것입니다. 12. 31. FIFO 메소드가 대신 사용되었다면.


재고
2018년부터 2022년까지 순 재고는 651,000천 달러에서 740,700천 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 감소세를 보였지만, 2021년과 2022년에는 다시 증가했습니다. 조정된 순 재고 역시 유사한 추세를 보이며, 732,800천 달러에서 927,700천 달러로 증가했습니다. 조정된 재고는 순 재고보다 높은 수준을 유지하며, 증가폭 또한 더 크게 나타났습니다.
자산
유동 자산은 2018년 1,643,700천 달러에서 2022년 2,021,400천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 유동 자산 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 총 자산은 4,872,100천 달러에서 5,402,600천 달러로 증가했으며, 조정된 총 자산은 4,953,900천 달러에서 5,589,600천 달러로 증가했습니다. 조정된 자산은 순 자산보다 높은 수준을 유지하며, 증가폭 또한 더 크게 나타났습니다.
주주 지분
총 주주 지분은 2018년 1,780,600천 달러에서 2022년 2,360,900천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 주주 지분은 1,862,400천 달러에서 2,547,900천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분은 순 주주 지분보다 높은 수준을 유지하며, 증가폭 또한 더 크게 나타났습니다.
순이익
순이익은 2018년 360,200천 달러에서 2022년 545,900천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 감소세를 보였지만, 이후 다시 증가했습니다. 조정된 순이익은 380,400천 달러에서 596,000천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수준을 유지하며, 증가폭 또한 더 크게 나타났습니다. 2022년에는 조정된 순이익의 증가폭이 특히 두드러졌습니다.

전반적으로, 보고된 모든 재무 항목은 2018년부터 2022년까지 증가 추세를 보였습니다. 조정된 항목들은 순 항목들보다 더 높은 수준을 유지하며, 증가폭 또한 더 크게 나타났습니다. 이는 회계 조정이 재무적 성과를 더 긍정적으로 보이게 할 수 있음을 시사합니다. 특히 2022년에는 순이익과 조정된 순이익 모두 상당한 증가를 보였습니다.


Hubbell Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터


조정된 재무 비율: LIFO 대 FIFO(요약)

Hubbell Inc., 조정 재무 비율

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
현재 유동성 비율
현재 유동성 비율(미조정) (LIFO)
현재 유동성 비율(조정) (FIFO)
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
순이익률(미조정) (LIFO)
순이익률(조정) (FIFO)
총 자산 회전율
총 자산 회전율(미조정) (LIFO)
총 자산 회전율(조정) (FIFO)
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율(조정되지 않음) (LIFO)
재무 레버리지 비율(조정) (FIFO)
자기자본비율 (ROE)
자기자본비율(미조정) (LIFO)
자기자본비율(조정) (FIFO)
자산수익률비율 (ROA)
자산수익률비율(미조정) (LIFO)
자산수익률(ROE) 비율(조정) (FIFO)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


제공된 재무 데이터에 따르면, 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 현재 유동성 비율은 2018년 1.96에서 2020년 1.67로 감소했다가 2022년에는 1.86으로 소폭 상승했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2018년 2.06에서 2020년 1.77로 감소한 후 2022년에는 2.03으로 증가했습니다.

수익성 지표는 긍정적인 개선을 보입니다. 순이익률은 2018년 8.04%에서 2022년 11.03%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2022년에는 12.05%에 도달했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

자산 활용 효율성을 나타내는 총 자산 회전율은 변동성을 보입니다. 2018년 0.92에서 2020년 0.82로 감소했다가 2022년에는 다시 0.92로 회복되었습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 자산 활용의 효율성이 기간에 따라 달라졌음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2018년 2.74에서 2022년 2.29로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄여 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 20.23%에서 2020년 16.97%로 감소했다가 2022년에는 23.12%로 크게 상승했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율 또한 긍정적인 추세를 보입니다. 2018년 7.39%에서 2022년 10.1%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2022년에는 10.66%에 도달했습니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다.

현재 유동성 비율
단기적인 채무 상환 능력을 측정하는 지표로, 1보다 높으면 일반적으로 양호하다고 판단합니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
순이익률
매출액 대비 순이익의 비율로, 수익성을 나타내는 지표입니다. 꾸준한 증가 추세를 보이며 수익성이 개선되고 있습니다.
총 자산 회전율
총 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다. 변동성이 있지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
재무 레버리지 비율
총 자산 대비 부채의 비율로, 부채 의존도를 나타내는 지표입니다. 점진적으로 감소하여 재무 구조가 개선되고 있습니다.
자기자본이익률(ROE)
자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본을 활용한 수익성을 나타내는 지표입니다. 2022년에 크게 상승하여 수익성이 개선되고 있습니다.
자산수익률(ROA)
총 자산 대비 순이익의 비율로, 자산 활용을 통한 수익성을 나타내는 지표입니다. 꾸준히 증가하여 자산 활용 능력이 개선되고 있습니다.

Hubbell Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted


현재 유동성 비율(조정)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
조정된 유동자산
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022 계산

1 현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 현재 유동성 비율(조정) = 조정된 유동자산 ÷ 유동부채
= ÷ =


유동 자산
유동 자산은 2018년 16억 4,370만 달러에서 2019년 15억 7,420만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 소폭 증가하여 15억 8,760만 달러를 기록했으며, 2021년에는 18억 7,930만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 20억 2,140만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 유동 자산은 2018년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보였습니다.
조정된 유동 자산
조정된 유동 자산은 2018년 17억 2,550만 달러에서 2019년 16억 6,400만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 16억 7,490만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 20억 1,620만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 22억 840만 달러로 더욱 증가하여 꾸준한 성장세를 나타냈습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
현재 유동성 비율
현재 유동성 비율은 2018년 1.96에서 2019년 1.86으로 감소했습니다. 2020년에는 1.67로 더욱 감소했지만, 2021년에는 1.76으로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 1.86으로 다시 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 변동성을 보였지만, 1.67에서 1.96 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
현재 유동성 비율(조정)
현재 유동성 비율(조정)은 2018년 2.06에서 2019년 1.97로 감소했습니다. 2020년에는 1.77로 감소했지만, 2021년에는 1.89로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 2.03으로 증가하여 2018년 수준에 거의 근접했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 변동성을 보였지만, 1.77에서 2.06 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보인 반면, 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 하지만 두 비율 모두 1.67 이상의 값을 유지하여 단기적인 유동성 위험은 제한적이라고 판단됩니다.


순이익률(조정)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익
순 매출액
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Hubbell Incorporated에 기인한 조정 순이익
순 매출액
수익성 비율
순이익률(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022 계산

1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =

2 순이익률(조정) = 100 × Hubbell Incorporated에 기인한 조정 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =


최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성 지표가 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.

순이익
2018년 3억 6천만 달러에서 2019년 4억 100만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 3억 5천 1백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 3억 9천 9백만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 5억 4천 5백만 달러로 크게 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.
조정 순이익
조정 순이익은 2018년 3억 8천만 달러에서 2019년 4억 890만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 3억 4천 8백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 4억 5천 6백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 5억 9천 6백만 달러로 더욱 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.
순이익률
순이익률은 2018년 8.04%에서 2019년 8.73%로 증가했습니다. 2020년에는 8.39%로 소폭 감소했지만, 2021년에는 9.53%로 다시 증가했습니다. 2022년에는 11.03%로 크게 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.
조정 순이익률
조정 순이익률은 2018년 8.49%에서 2019년 8.91%로 증가했습니다. 2020년에는 8.33%로 감소했지만, 2021년에는 10.88%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 12.05%로 더욱 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.

전반적으로 조정 순이익과 조정 순이익률이 순이익과 순이익률보다 높은 수치를 보이며, 이는 특정 항목을 조정함으로써 수익성이 더 높게 나타남을 시사합니다. 2022년에는 순이익과 순이익률 모두 상당한 증가를 보여, 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.


총 자산 회전율(조정)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출액
총 자산
활동 비율
총 자산 회전율1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출액
조정된 총 자산
활동 비율
총 자산 회전율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022 계산

1 총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =

2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =


총 자산
총 자산은 2018년 48억 7,210만 달러에서 2022년 54억 260만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 2018년에서 2019년 사이가 3만 1천만 달러, 2019년에서 2020년 사이가 1억 8,210만 달러, 2020년에서 2021년 사이가 1억 9,640만 달러, 2021년에서 2022년 사이가 1억 1,110만 달러로 나타났습니다. 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.
조정된 총 자산
조정된 총 자산 또한 2018년 49억 5,390만 달러에서 2022년 55억 8,960만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 2018년에서 2019년 사이가 3만 8천만 달러, 2019년에서 2020년 사이가 1억 7,950만 달러, 2020년에서 2021년 사이이 2억 4,600만 달러, 2021년에서 2022년 사이가 1억 8,120만 달러로 나타났습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사한 패턴을 보입니다.
총 자산 회전율
총 자산 회전율은 2018년 0.92에서 2020년 0.82로 감소한 후, 2021년에는 0.79로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 0.92로 다시 증가하여 2018년 수준으로 회복되었습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.
총 자산 회전율(조정)
조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 0.90에서 2020년 0.81로 감소한 후, 2021년에는 0.77로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 0.89로 증가했지만, 2018년 수준에는 미치지 못했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 변동성이 있는 것으로 나타났습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 변동성을 보이며, 2021년까지 감소하는 추세를 보이다가 2022년에 소폭 회복되었습니다. 자산 회전율의 변동은 수익 창출 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.


재무 레버리지 비율(조정)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산
총 Hubbell Incorporated 주주 지분
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
조정된 총 자산
조정된 총 Hubbell Incorporated 주주 자본
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022 계산

1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Hubbell Incorporated 주주 지분
= ÷ =

2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 총 Hubbell Incorporated 주주 자본
= ÷ =


총 자산
총 자산은 2018년 48억 7,210만 달러에서 2022년 54억 260만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 5.3%입니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.
조정된 총 자산
조정된 총 자산은 2018년 49억 5,390만 달러에서 2022년 55억 8,960만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 연평균 성장률은 약 6.6%입니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산의 평가 조정 또는 회계 처리 방식의 변경을 시사할 수 있습니다.
총 주주 지분
총 주주 지분은 2018년 17억 8,060만 달러에서 2022년 23억 6,090만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 6.8%입니다. 이는 이익 유보 또는 신규 자본 조달을 통해 주주 자본이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.
조정된 총 주주 지분
조정된 총 주주 지분은 2018년 18억 6,240만 달러에서 2022년 25억 4,790만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 7.3%입니다. 조정된 주주 지분의 증가는 주식 기반 보상 또는 기타 자본 항목의 조정과 관련될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율은 2018년 2.74에서 2022년 2.29로 감소했습니다. 이는 부채 대비 자본의 비율이 감소했음을 의미하며, 재무 위험이 감소했거나 자본 구조가 개선되었음을 시사합니다.
조정된 재무 레버리지 비율
조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 2.66에서 2022년 2.19로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 대비 자본의 비율이 감소했음을 의미하며, 조정된 재무 위험이 감소했거나 조정된 자본 구조가 개선되었음을 시사합니다. 조정된 비율은 특정 회계 처리 방식의 영향을 제거하여 보다 정확한 재무 레버리지 평가를 제공할 수 있습니다.

전반적으로, 자산과 주주 지분은 모두 꾸준히 증가했으며, 재무 레버리지 비율은 감소했습니다. 이는 회사가 성장하고 재무 건전성을 개선하고 있음을 나타냅니다.


자기자본비율 (ROE) (조정)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익
총 Hubbell Incorporated 주주 지분
수익성 비율
ROE1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Hubbell Incorporated에 기인한 조정 순이익
조정된 총 Hubbell Incorporated 주주 자본
수익성 비율
자기자본비율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022 계산

1 ROE = 100 × Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익 ÷ 총 Hubbell Incorporated 주주 지분
= 100 × ÷ =

2 자기자본비율(조정) = 100 × Hubbell Incorporated에 기인한 조정 순이익 ÷ 조정된 총 Hubbell Incorporated 주주 자본
= 100 × ÷ =


최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익
보고된 순이익은 2018년 3억 6천만 달러에서 2019년 4억 8백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 3억 5천 1백만 달러로 감소한 후 2021년에는 3억 9천 9백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 5억 4천 5백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.
조정 순이익
조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 3억 8천만 달러에서 2019년 4억 8백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 3억 4천 8백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 4억 5천 6백만 달러로 증가했고, 2022년에는 5억 9천 6백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익은 일반적으로 보고된 순이익보다 높았습니다.
총 주주 지분
총 주주 지분은 2018년 17억 8천만 달러에서 2022년 23억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 연간 증가율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
조정된 총 주주 지분
조정된 총 주주 지분 역시 2018년 18억 6천 2백만 달러에서 2022년 25억 4천 7백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 지분은 일반적으로 총 주주 지분보다 높았으며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)
ROE는 2018년 20.23%에서 2019년 20.59%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 16.97%로 감소한 후 2021년에는 17.92%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 23.12%로 크게 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다. ROE는 순이익의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
자기자본비율(조정)
조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 20.43%에서 2019년 20.07%로 소폭 감소했으며, 2020년에는 16.16%로 감소했습니다. 2021년에는 19.28%로 증가했고, 2022년에는 23.39%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 일반적으로 ROE보다 약간 높았습니다.

전반적으로, 이 데이터는 2022년에 수익성과 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다. 주주 지분은 꾸준히 증가했으며, 조정된 자기자본비율과 ROE는 모두 2022년에 상당한 증가를 보였습니다.


자산수익률비율 (ROA) (조정)

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익
총 자산
수익성 비율
ROA1
LIFO에서 FIFO로 변환 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Hubbell Incorporated에 기인한 조정 순이익
조정된 총 자산
수익성 비율
자산수익률(ROE) 비율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022 계산

1 ROA = 100 × Hubbell Incorporated에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =

2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × Hubbell Incorporated에 기인한 조정 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =


최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익
보고된 순이익은 2018년 3억 6천만 달러에서 2019년 4억 100만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 3억 5천 1백만 달러로 감소한 후 2021년에는 3억 9천 9백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 5억 4천 5백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.
조정 순이익
조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 3억 8천만 달러에서 2019년 4억 890만 달러로 증가했으며, 2020년에는 3억 4천 870만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 4억 5천 630만 달러로 증가했고, 2022년에는 5억 9천 6백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정 순이익은 보고된 순이익보다 일반적으로 더 높은 수치를 나타냅니다.
총 자산
총 자산은 2018년 48억 7천 2백만 달러에서 2022년 54억 260만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 연간 증가율은 상대적으로 안정적이었으며, 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
조정된 총 자산
조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 49억 5천 390만 달러에서 2022년 55억 8960만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 일반적으로 보고된 총 자산보다 약간 더 높은 수치를 나타냅니다.
자산수익률(ROE)
자산수익률(ROE)은 2018년 7.39%에서 2019년 8.18%로 증가했습니다. 2020년에는 6.91%로 감소한 후 2021년에는 7.56%로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 10.1%로 크게 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
조정된 자산수익률(ROE)
조정된 자산수익률(ROE)은 보고된 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 7.68%에서 2019년 8.19%로 증가했으며, 2020년에는 6.74%로 감소했습니다. 2021년에는 8.42%로 증가했고, 2022년에는 10.66%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE는 일반적으로 보고된 ROE보다 약간 더 높은 수치를 나타냅니다.

전반적으로, 2022년에는 순이익과 ROE 모두에서 상당한 개선이 있었습니다. 이는 수익성 및 자산 활용 효율성이 향상되었음을 시사합니다. 총 자산은 꾸준히 증가하여 회사의 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.