수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 대부분의 비율이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2021년 1분기 43.8%에서 2025년 3분기 48.78%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년 2분기부터 2025년 3분기까지의 상승폭이 두드러집니다. 이는 매출 원가 대비 매출액의 비율이 개선되었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 1분기 13.7%에서 2025년 3분기 27.38%로 상당한 증가를 보였습니다. 2021년과 2022년 사이의 증가율은 비교적 완만했지만, 2023년 이후 급격하게 상승했습니다. 이는 영업 활동의 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 1분기 10.48%에서 2025년 3분기 21.17%로 증가했습니다. 영업이익률과 유사하게, 2023년 이후 순이익률의 상승폭이 더욱 커졌습니다. 이는 비용 관리 및 기타 요인으로 인해 순이익이 증가했음을 의미합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 1분기 6.29%에서 2025년 3분기 18.37%로 크게 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 나타내며, 투자자에게 더 높은 수익을 제공할 수 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 1분기 3.42%에서 2025년 3분기 8.25%로 증가했습니다. 이는 총자산 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 나타내며, 자산 활용의 효율성이 높아졌음을 의미합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 모든 재무 비율이 긍정적인 추세를 보였습니다. 특히 2023년 이후 수익성 및 효율성 비율의 상승폭이 두드러지게 나타났습니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q3 2025
+ 총수익Q2 2025
+ 총수익Q1 2025
+ 총수익Q4 2024)
÷ (영업Q3 2025
+ 영업Q2 2025
+ 영업Q1 2025
+ 영업Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 총수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 3189백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 4236백만 달러에 도달했습니다. 증가세는 2023년까지 비교적 완만했지만, 2024년과 2025년 상반기에 가속화되는 경향을 나타냅니다.
영업은 총수익과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 7243백만 달러에서 2025년 9월 30일에 8615백만 달러로 증가했습니다. 영업의 증가는 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 특히 두드러졌으며, 이후에는 비교적 안정적인 성장을 보였습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 분석 기간 동안 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 43.8%로 시작하여 2025년 9월 30일에 48.78%에 도달했습니다. 2021년에는 소폭의 변동이 있었지만, 2022년부터는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2023년에는 46.11%에서 48.26%로 상당한 개선이 나타났습니다.
총수익과 영업은 모두 꾸준히 증가했지만, 매출총이익률의 상승은 수익성 개선을 시사합니다. 매출총이익률의 지속적인 증가는 비용 관리 효율성 향상 또는 제품/서비스 가격 결정 전략의 개선과 관련될 수 있습니다. 이러한 추세는 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다.
2024년 6월 30일과 2024년 9월 30일 사이의 총수익 감소는 일시적인 조정으로 보이며, 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다. 영업 또한 유사한 패턴을 보입니다.
영업이익률
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024)
÷ (영업Q3 2025
+ 영업Q2 2025
+ 영업Q1 2025
+ 영업Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 12억 1,300만 달러에서 2025년 3분기 23억 6,700만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 2분기에 5억 8,900만 달러로 감소하는 변동성이 나타났으며, 이후 다시 상승하는 모습을 보였습니다.
영업액 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기 72억 4,300만 달러에서 2025년 3분기 86억 1,500만 달러로 증가했습니다. 2022년 3분기에는 78억 9,900만 달러로 감소했으나, 이후 회복세를 보였습니다.
영업이익률은 2021년 1분기 13.7%에서 2025년 3분기 27.38%로 뚜렷한 증가세를 보입니다. 특히 2021년 말부터 2023년 초까지 급격한 상승을 보였으며, 2023년 이후에도 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익과 영업액은 전반적으로 증가하는 추세입니다.
- 영업이익률은 지속적으로 개선되고 있으며, 특히 최근 분기에서 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 2022년 2분기에 영업이익이 감소하는 변동성이 나타났으나, 이후 빠르게 회복되었습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 영업이익률의 꾸준한 증가는 비용 관리 또는 제품 가격 결정 전략의 효과적인 변화를 반영할 수 있습니다. 다만, 2022년 2분기의 영업이익 감소는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익, Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익, Linde plcQ3 2025
+ 순이익, Linde plcQ2 2025
+ 순이익, Linde plcQ1 2025
+ 순이익, Linde plcQ4 2024)
÷ (영업Q3 2025
+ 영업Q2 2025
+ 영업Q1 2025
+ 영업Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 9억 8천만 달러에서 2025년 3분기 19억 2천 9백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2023년 4분기에는 소폭 감소한 후 2024년 1분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
영업은 2021년 1분기 72억 4천 3백만 달러에서 2025년 3분기 86억 1천 5백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3분기에 일시적으로 감소했으나, 이후 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
순이익률은 2021년 1분기 10.48%에서 2025년 3분기 21.17%로 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2023년 2분기부터 2025년 3분기까지 17%를 상회하는 높은 순이익률을 유지하고 있습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순이익과 영업은 모두 꾸준히 증가하는 추세입니다.
- 순이익률은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 상승하여 수익성이 크게 개선되었습니다.
- 2023년 4분기에 순이익이 소폭 감소했으나, 이후 회복세를 보였습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 재무 성과는 긍정적인 추세를 보이며, 특히 수익성 측면에서 두드러진 개선이 나타났습니다. 영업의 꾸준한 증가는 안정적인 사업 기반을 나타내며, 순이익률의 상승은 효율적인 비용 관리 또는 가격 결정 전략의 성공을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익, Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
| 총 Linde plc 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (순이익, Linde plcQ3 2025
+ 순이익, Linde plcQ2 2025
+ 순이익, Linde plcQ1 2025
+ 순이익, Linde plcQ4 2024)
÷ 총 Linde plc 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 9억 8천만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 19억 2천 9백만 달러에 도달했습니다. 2021년 하반기에는 소폭 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보였으며, 2022년에는 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2024년과 2025년 상반기에 다시 증가세를 보였습니다.
총 주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 4만 6천 2백 10백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 3만 8천 6백 16백만 달러로 감소했습니다. 2021년과 2022년 초반에 감소폭이 컸으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다. 2023년에는 소폭의 증가를 보였지만, 전반적인 감소 추세는 지속되었습니다.
- ROE
- 자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 6.29%로 시작하여 2025년 9월 30일에 18.37%에 도달했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다. 2023년과 2024년에도 증가세를 유지하며, 2025년 상반기에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 순이익 증가와 총 주주 지분 감소가 ROE 증가에 복합적으로 영향을 미친 것으로 판단됩니다.
순이익은 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있지만, 분기별 변동성이 존재합니다. 총 주주 지분은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 자본 구조의 변화 또는 주주 환원 정책과 관련될 수 있습니다. ROE는 순이익 증가와 주주 지분 감소의 영향으로 지속적으로 증가하고 있으며, 투자 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익, Linde plc | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (순이익, Linde plcQ3 2025
+ 순이익, Linde plcQ2 2025
+ 순이익, Linde plcQ1 2025
+ 순이익, Linde plcQ4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 9억 8천만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 19억 2,900만 달러에 도달했습니다. 2021년 하반기에는 소폭 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보였으며, 2022년에는 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 소폭의 변동성을 보이다가 2024년과 2025년 상반기에 다시 증가세를 보였습니다.
총 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 변동성을 보입니다. 2021년 3월 31일에 849억 9,300만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 860억 7,800만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 감소세를 보이다가 2022년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 3.42%로 시작하여 2025년 9월 30일에 8.25%에 도달했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 더욱 가속화되었습니다. 2023년과 2024년에는 높은 수준을 유지하며, 2025년 상반기에도 증가세를 이어가고 있습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 순이익과 총 자산은 안정적인 성장세를 보이고 있으며, ROA는 지속적으로 개선되고 있습니다. 이는 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다.