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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

US$24.99

손익계산서의 구조
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T-Mobile US Inc., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)

Microsoft Excel
3개월 종료 2026. 3. 31. 2025. 12. 31. 2025. 9. 30. 2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31.
후불 수익
선불 수익
도매 및 기타 서비스 수익
서비스 매출
장비 매출
기타 수익
수익
서비스 비용, 감가상각 및 상각 제외
장비 판매 비용, 감가상각 및 상각 제외
매출 원가
매출 총이익
판매, 일반 및 관리
손상 비용
매각 보유 처분 그룹의 이익(손실)
감가상각 및 상각
영업이익
이자 비용, 순
그 외의 수입(비용), 순이익
그 외의 비용·넷
소득세 전 소득(손실)
소득세(비용) 급부금
순이익(손실)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).


수익 구조 및 수익성 분석 결과

매출 구성의 변화
전체 수익 중 서비스 매출의 비중이 지속적으로 확대되는 추세이다. 특히 후불 수익의 비중이 2021년 1분기 52.14%에서 2026년 1분기 67.64%까지 꾸준히 상승하며 성장을 주도했다. 반면 장비 매출 비중은 동일 기간 27.06%에서 17.29%로 크게 감소했으며, 도매 및 기타 서비스 수익 또한 7.78%에서 2.96%로 하락하며 수익 구조가 고부가가치 서비스 중심으로 재편되었다.
원가 관리 및 매출총이익
매출 원가 비율은 2021년 1분기 43.15%에서 2026년 1분기 38.2%로 전반적인 하향 안정세를 보이고 있다. 서비스 비용과 장비 판매 비용이 모두 수익 대비 낮은 비중을 유지함에 따라 매출총이익률은 2021년 1분기 56.85%에서 2026년 1분기 61.8%로 개선되었다. 특히 2023년과 2024년 사이에는 매출총이익률이 65% 수준까지 도달하며 효율적인 비용 관리가 이루어진 것으로 분석된다.
영업 효율성 및 이익 창출력
판매비와 관리비 비율은 24%에서 29% 사이에서 등락을 반복하며 비교적 일정하게 유지되었다. 감가상각비 비중이 2021년 1분기 21.71%에서 2026년 1분기 16.52%로 감소함에 따라 영업이익률이 가파르게 상승했다. 영업이익률은 2021년 1분기 10.83%에서 시작하여 2024년 2분기 23.42%, 2024년 3분기 24.67%로 정점을 찍었으며, 2026년 1분기 기준 19.46%의 높은 수준을 유지하고 있다.
최종 순이익 추이
이자 비용은 수익 대비 4% 내외의 일정한 수준을 유지하고 있다. 영업이익의 증가와 비용 효율화에 힘입어 순이익률은 2021년 1분기 4.72%에서 2024년 3분기 15.25%까지 상승하는 뚜렷한 성장세를 보였다. 2025년과 2026년 초반에는 일부 변동성이 나타났으나, 전반적으로 초기 분석 기간 대비 순이익률이 두 배 이상 확대되며 재무적 수익성이 크게 강화된 것으로 평가된다.