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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

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Sherwin-Williams Co., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)

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3개월 종료 2025. 6. 30. 2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31.
순 매출액
매출 원가
매출 총이익
판매비, 일반관리비
그 외의 일반수입(비용), 순이익
장애
영업이익
이자 비용
이자소득
그 외의 수입(비용), 순이익
소득세 전 소득
소득세
순수입

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


매출 원가와 판매총이익의 변화
분기별 매출 원가는 전반적으로 매출 대비 낮은 비율을 유지하면서도 일정한 변동성을 보이고 있다. 특히, 2021년 후반기부터 2022년까지 매출 원가 비율이 상승하는 양상을 보여주었으며, 2022년 3분기 이후부터는 다소 안정세를 찾아 50%대 후반에서 50% 초중반 수준을 유지하고 있다. 이에 따라, 매출 총이익률은 전체 기간 동안 대체로 40% 후반에서 50% 초반에 걸쳐 변동하며, 이 기간 동안 소폭의 상승세와 하락세가 반복되었다. 특히, 2024년 초반에 매출 총이익이 견고한 모습을 보인 후, 일부 분기에서는 49% 이상의 수익률을 나타냈으며, 이로 인해 매출의 수익성 확보와 비용관리의 안정성을 시사한다.
영업이익률 및 효율성
영업이익률은 분기별로 큰 변동성을 보이며, 최저치 시점에는 약 7.83%를 기록하였고, 최고치는 약 19.95%에 달한다. 2021년 하반기 이후 일부 분기에서 상승세를 보이며 비교적 높은 수준을 유지했으며, 2024년에는 다시 19%를 넘는 시기를 보여주었다. 이는 전반적으로 영업 활동의 수익성 향상을 보여주며, 효율적 영업 운영과 비용 통제의 효과로 해석할 수 있다.
판매비와 일반관리비의 경향
판매비와 일반관리비는 상당히 변동이 있었으며, 전체적으로 매출 대비 비율이 높은 수준(약 26%~35%)에 자리하고 있다. 특히 2024년 분기에는 계절적 또는 전략적 요인으로 인한 비용 증가로 비율이 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 경영 환경 변화나 투자의 일환일 수 있다. 그러나 전반적으로는 2022년 하반기 이후 비율이 다소 안정화되는 모습을 보인다.
기타 수입과 비용, 순이익의 협력적 변화
기타 수입과 비용은 주기적인 변동성을 보여주면서, 일부 분기에서 소폭 긍정적인 기여 또는 부정적 영향을 미친다. 특히, 2024년 1분기와 2분기에 이익 기여가 일시적으로 증대되기도 하였으며, 이는 비영업적 항목의 일시적 호조 혹은 비용 절감 노력을 반영할 수 있다. 순이익률은 전반적으로 6% 내외부터 14%에 달하는 구간까지 변화하며, 특정 분기에서 12% 이상을 기록하는 등 수익성 확대의 징후도 확인된다.
이자 비용과 이자 소득
이자 비용은 전반적으로 매출 대비 1.5%~2% 수준에서 안정적으로 유지되고 있으며, 이자 소득 역시 낮은 비율에서 소폭의 변동만 보여 준다. 이러한 패턴은 금융 비용 및 수익의 상대적 안정성을 시사하며, 재무 리스크 관리가 일정 수준 이루어지고 있음을 나타낸다.
전반적인 수익성 및 효율성의 추세
전반적으로, 영업이익률과 순이익률은 기간 동안 일관된 상승 또는 안정세를 보여주며, 이는 매출 확대와 함께 비용 관리의 적절한 조합으로 수익성이 개선되고 있음을 나타낸다. 다만, 일부 분기에서는 비용 구조의 일시적 악화 또는 경쟁 환경 변화로 인해 변동성이 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 전체적으로 시장 환경 변화에 대응하여 수익성과 비용 효율성 측면에서 긍정적인 지표들이 관찰된다.
공통적 관찰
이 기간 동안 매출 대비 이익률과 비용 비율은 전반적으로 안정적이면서도 일부 변동 구간에서 수익성 개선 또는 잠정적 악화가 발생하였다. 특히, 영업이익률의 전반적 상승 추세와 매출 원가율의 안정은 회사의 영업 효율성과 가격 정책이 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다. 이러한 경향은 향후 수익성 향상과 비용 통제 강화를 통해 지속적인 경쟁력 확보 가능성을 보여준다.