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CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

손익계산서의 구조 

CrowdStrike Holdings Inc., 연결 손익 계산서의 구조

Microsoft Excel
12개월 종료 2025. 1. 31. 2024. 1. 31. 2023. 1. 31. 2022. 1. 31. 2021. 1. 31. 2020. 1. 31.
구독 95.14 93.95 94.22 93.66 92.02 90.63
전문 서비스 4.86 6.05 5.78 6.34 7.98 9.37
수익 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
구독 -21.13 -20.64 -22.83 -22.18 -21.18 -23.36
전문 서비스 -3.95 -4.09 -4.00 -4.22 -5.07 -6.06
매출 원가 -25.08% -24.73% -26.83% -26.40% -26.25% -29.42%
매출 총이익 74.92% 75.27% 73.17% 73.60% 73.75% 70.58%
영업 및 마케팅 -38.53 -37.33 -40.35 -42.47 -45.89 -55.38
연구 및 개발 -27.24 -25.15 -27.14 -25.58 -24.55 -27.04
일반 및 행정 -12.20 -12.85 -14.16 -15.37 -13.89 -18.50
운영 비용 -77.97% -75.33% -81.66% -83.42% -84.33% -100.92%
운영으로 인한 손실 -3.05% -0.07% -8.48% -9.82% -10.58% -30.34%
이자 비용 -0.67 -0.84 -1.13 -1.74 -0.18 -0.09
이자소득 4.96 4.87 2.34 0.26 0.57 0.00
기타수입·순이익 0.13 0.05 0.14 0.27 0.14 1.40
소득세 충당금 전 이익(손실) 1.38% 4.02% -7.13% -11.02% -10.05% -29.04%
소득세 충당금 -1.80 -1.05 -1.00 -4.98 -0.54 -0.41
순이익(손실) -0.42% 2.96% -8.13% -16.01% -10.59% -29.45%
비지배지분에 기인한 순이익 -0.07 -0.04 -0.04 -0.17 0.00 0.00
CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) -0.49% 2.92% -8.18% -16.18% -10.59% -29.45%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).


구독 서비스의 비중과 추세
구독 서비스는 지속적으로 전체 수익의 높은 비율을 차지하며, 2020년 이후 점진적인 증가세를 보여 2025년에는 95.14%에 달한다. 특히, 2021년 이후 점차적으로 비중이 높아지고 있으며, 이는 구독 모델의 안정성과 수익성 강화를 반영한다.
전문 서비스 비중 및 변화
전문 서비스는 전체 수익에서 점차 감소하는 추세를 나타낸다. 2020년에는 약 9.37%였던 비중이 2025년에는 4.86%로 축소되었으며, 이에 따른 수익 비중도 함께 낮아지고 있다. 이러한 변화는 구독 모델 확대와 시장 전략 전환을 시사할 수 있다.
매출 원가와 수익률
매출 원가는 수익 대비 약 24.73%에서 26.83% 사이를 유지하며, 수익성에 큰 변화 없이 안정적이다. 매출 총이익률은 꾸준히 73% 내외를 유지하며 역시 안정성을 보여주고 있다. 이는 회사가 핵심 서비스에 대해 효율적인 비용 구조를 유지하고 있음을 시사한다.
영업 및 일반 관리 비용
영업 및 마케팅 비용은 수익 대비 비중이 40% 후반에서 55%까지 변동하며, 시장 확장 활동에 따른 비용이 크지 않게 조절되고 있음을 보여 준다. 연구개발 비용은 수익 대비 약 25%에서 27% 범위 내에서 유지되고 있으며, 혁신적인 개발 활동이 계속되고 있음을 알 수 있다. 일반 및 행정 비용도 수익 대비 비중이 하락세를 보여, 비용 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
운영 비용과 수익성
운영 비용은 수익 대비 75%에서 100% 미만으로 지속적으로 개선되고 있으며, 운영 손실이 점차 축소되는 추세를 보인다. 2024년에는 손실이 거의 없거나 미미한 수준으로 변화하였다. 이는 영업 효율성과 비용 통제력이 향상된 결과로 해석될 수 있다.
이자 비용 및 기타 소득
이자 비용은 전체 수익 대비 매우 낮은 비중(약 0.6% 이하)을 유지하고 있으며, 이자 소득은 점진적으로 증가하여 전체 재무 구조의 개선을 보여 준다. 기타 수입도 소폭 증대되며, 재무 안정성에 도움이 되고 있음을 알 수 있다.
세금과 순이익 흐름
소득세 충당금을 포함한 세후 이익은 2020년 큰 손실에서 2024년 흑자로 전환되었고, 이후 다시 약간의 손실 또는 소폭의 흑자를 나타내며 변동성을 보이고 있다. 이와 함께, 비지배지분에 기인한 순이익은 매우 미미하거나 음수 수준에 유지되어 있어, 지분 구조에 따른 영향은 제한적임을 암시한다.