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Amphenol Corp. (NYSE:APH)

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조정된 재무비율

Microsoft Excel

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조정된 재무비율(요약)

Amphenol Corp., 조정 재무 비율

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
활동 비율
총 자산 회전율
총 자산 회전율(미조정)
총 자산 회전율(조정)
유동성 비율
현재 유동성 비율
현재 유동성 비율(미조정)
현재 유동성 비율(조정)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율(미조정)
주주 자본 대비 부채 비율(조정)
총자본비율 대비 부채비율
총 자본 대비 부채 비율(조정되지 않음)
총자본비율(조정)
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율(조정되지 않음)
재무 레버리지 비율(조정)
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
순이익률(미조정)
순이익률(조정)
자기자본비율 (ROE)
자기자본비율(미조정)
자기자본비율(조정)
자산수익률비율 (ROA)
자산수익률비율(미조정)
자산수익률(ROE) 비율(조정)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).


총 자산 회전율은 2019년부터 2023년까지 0.76에서 0.82 사이에서 변동하는 모습을 보였습니다. 2020년에 0.7로 감소했다가 2022년에 0.82로 최고점을 찍었으며, 이후 2023년에 다시 0.76으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 동일한 추세를 따랐습니다.

현재 유동성 비율은 2019년의 1.97에서 2021년의 2.45까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년에는 소폭 감소하여 2.42를 기록했고, 2023년에는 2.17로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년의 0.8에서 2023년의 0.52로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 유사한 감소세를 나타냈습니다. 총자본비율 대비 부채비율 역시 2019년의 0.44에서 2023년의 0.34로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 0.44에서 0.35로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년의 2.39에서 2023년의 1.98로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2.24에서 1.88로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 부채 수준이 상대적으로 감소했음을 시사합니다.

순이익률은 2019년의 14.04%에서 2023년의 15.36%로 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 순이익률 역시 13.83%에서 15.06%로 증가했습니다. 이는 수익성 개선을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년의 25.5%에서 2022년의 27.12%로 증가했다가 2023년에는 23.1%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 23.66%에서 21.57%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2019년의 10.68%에서 2022년의 12.41%로 증가했다가 2023년에는 11.67%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 10.57%에서 11.46%로 증가했습니다.


Amphenol Corp., 재무비율: Report vs. Adjusted


총 자산 회전율(조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출액
총 자산
활동 비율
총 자산 회전율1
조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순 매출액
조정된 총 자산2
활동 비율
총 자산 회전율(조정)3

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =

2 조정된 총 자산. 자세히 보기 »

3 2023 계산
총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =


최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 82억 2,540만 달러에서 2021년 108억 7,630만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 126억 2,300만 달러까지 상승했습니다. 그러나 2023년에는 소폭 감소하여 125억 5,470만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2019년 108억 1,550만 달러에서 2023년 165억 2,640만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 장기적인 성장 전략의 결과로 해석될 수 있습니다.

총 자산 회전율
총 자산 회전율은 2019년 0.76에서 2020년 0.7로 감소했다가 2022년 0.82로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 다시 0.76으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다. 매출액 증가에도 불구하고 회전율이 감소한 시점은 자산 증가 속도가 매출액 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.

조정된 총 자산 또한 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 107억 6,870만 달러에서 2023년 164억 9,630만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)
조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2019년과 2023년에는 0.76을 기록했으며, 2020년에는 0.7, 2022년에는 0.82를 기록했습니다. 이는 조정된 자산 규모가 전체적인 자산 활용 효율성에 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 매출액은 증가 추세를 유지하고 있지만, 2023년에는 성장세가 둔화되었습니다. 자산 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, 자산 회전율은 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 자산 관리 전략 및 효율성 개선의 필요성을 시사합니다.


현재 유동성 비율(조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율1
조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
조정된 유동자산2
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율(조정)3

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 조정된 유동자산. 자세히 보기 »

3 2023 계산
현재 유동성 비율(조정) = 조정된 유동자산 ÷ 유동부채
= ÷ =


최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 42억 1,120만 달러에서 2023년 68억 3,530만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 관리에 대한 전략적 결정을 반영할 수 있습니다.

유동 부채 또한 2019년 21억 3,270만 달러에서 2023년 31억 5,270만 달러로 증가했지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 이는 단기적인 재무 부담이 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.

현재 유동성 비율
현재 유동성 비율은 2019년 1.97에서 2020년 2.38, 2021년 2.43으로 상승한 후 2022년 2.42, 2023년 2.17로 감소했습니다. 전반적으로 2.0 이상을 유지하며 단기적인 지급 능력을 나타내지만, 2023년에는 비율이 감소하여 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

조정된 유동 자산을 고려한 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 1.99에서 2020년 2.4, 2021년 2.45로 상승한 후 2022년 2.44, 2023년 2.19로 감소했습니다. 조정된 유동 자산의 포함은 유동성 평가에 약간의 차이를 제공하지만, 전반적인 추세는 동일하게 나타납니다.

전반적으로 유동 자산은 증가했지만, 유동 부채의 증가와 현재 유동성 비율의 감소는 단기적인 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 강조합니다. 특히 2023년의 비율 감소는 잠재적인 유동성 위험을 나타낼 수 있으며, 이에 대한 적절한 대응 전략이 필요할 수 있습니다.


주주 자본 대비 부채 비율(조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 부채
Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1
조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
조정된 총 부채2
조정된 총 자본3
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(조정)4

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =

2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »

3 조정된 총 자본. 자세히 보기 »

4 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 총 자본
= ÷ =


총 부채
총 부채는 2019년 360만 6700천 달러에서 2023년 433만 7300천 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2022년에 감소했고, 2023년에는 다시 소폭 증가했습니다.
주주 지분
주주 지분은 2019년 453만 300천 달러에서 2023년 834만 6500천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2019년부터 2023년까지 매년 꾸준히 증가하는 추세입니다.
주주 자본 대비 부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.8에서 2023년 0.52로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 폭의 감소가 있었으며, 이후로는 완만한 감소세를 유지했습니다.
조정된 총 부채
조정된 총 부채는 2019년 380만 6100천 달러에서 2023년 464만 1000천 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 2019년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년에 감소했고, 2023년에 다시 증가했습니다.
조정된 총 자본
조정된 총 자본은 2019년 480만 9800천 달러에서 2023년 876만 3400천 달러로 증가했습니다. 주주 지분과 마찬가지로 2019년부터 2023년까지 매년 꾸준히 증가하는 추세입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(조정)
조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.79에서 2023년 0.53으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 부채는 증가했지만, 주주 자본의 증가 속도가 더 빨라 주주 자본 대비 부채 비율이 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 부채 및 자본 비율에서도 유사한 경향이 관찰됩니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.


총자본비율(조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 부채
총 자본금
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1
조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
조정된 총 부채2
조정된 총 자본금3
지급 능력 비율
총자본비율(조정)4

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =

2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »

3 조정된 총 자본금. 자세히 보기 »

4 2023 계산
총자본비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 총 자본금
= ÷ =


제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 총 자본금 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

부채 추이
총 부채는 2019년 360만 6,700천 달러에서 2023년 433만 7,300천 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2021년까지는 증가세가 두드러졌으나, 2022년과 2023년에는 증가폭이 둔화되었습니다.
자본 추이
총 자본금은 2019년 813만 7,000천 달러에서 2023년 1,268만 3,800천 달러로 증가했습니다. 부채와 마찬가지로 2019년에서 2021년까지 증가세가 뚜렷하며, 이후 증가폭이 다소 완만해졌습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.44에서 2023년 0.34로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자본 증가율이 부채 증가율보다 높아 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다.

조정된 부채 및 자본 추이
조정된 총 부채는 2019년 380만 6,100천 달러에서 2023년 464만 1,000천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금은 2019년 861만 5,900천 달러에서 2023년 1,340만 4,400천 달러로 증가했습니다. 이러한 추세는 총 부채 및 총 자본금의 추세와 유사합니다.

총자본비율(조정)은 2019년 0.44에서 2023년 0.35로 감소했습니다. 이는 조정된 자본 증가율이 조정된 부채 증가율보다 높아 재무 구조가 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 비율의 감소 추세는 총자본비율 대비 부채비율의 감소 추세와 일관성을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 부채와 자본이 모두 증가했지만, 자본 증가율이 부채 증가율보다 높아 재무 건전성이 개선되는 추세를 보여줍니다. 부채비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무적 유연성을 높이고 있음을 시사합니다.


재무 레버리지 비율(조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산
Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1
조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
조정된 총 자산2
조정된 총 자본3
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율(조정)4

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =

2 조정된 총 자산. 자세히 보기 »

3 조정된 총 자본. 자세히 보기 »

4 2023 계산
재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 총 자본
= ÷ =


최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 자산과 주주 지분이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.

총 자산
총 자산은 2019년 108억 1,550만 달러에서 2023년 165억 2,640만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 8.7%임을 의미합니다. 자산 증가는 회사의 운영 규모 확대와 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
주주 지분
Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분은 2019년 45억 3,030만 달러에서 2023년 83억 4,650만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 12.7%임을 나타냅니다. 주주 지분의 증가는 회사의 수익성 개선과 자본 유치 노력을 반영하는 것으로 보입니다.
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율은 2019년 2.39에서 2023년 1.98로 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 안정성을 강화하고 있음을 시사합니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 회사의 위험 관리 능력 향상으로 이어질 수 있습니다.
조정된 총 자산 및 총 자본
조정된 총 자산은 2019년 107억 6,870만 달러에서 2023년 164억 9,630만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본 또한 2019년 48억 980만 달러에서 2023년 87억 6,340만 달러로 증가했습니다. 이러한 추세는 총 자산 및 주주 지분과 유사하게 회사의 성장과 확장을 반영합니다.
조정된 재무 레버리지 비율
조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 2.24에서 2023년 1.88로 감소했습니다. 이는 조정되지 않은 재무 레버리지 비율의 추세와 일치하며, 회사가 부채를 효율적으로 관리하고 있음을 나타냅니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소는 회사의 재무 건전성 개선에 기여할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 자산과 주주 지분을 꾸준히 늘리고, 동시에 재무 레버리지를 감소시켜 재무 안정성을 강화하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 성장 가능성을 높이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.


순이익률(조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익
순 매출액
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1
조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
조정된 순이익2
순 매출액
수익성 비율
순이익률(조정)3

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =

2 조정된 순이익. 자세히 보기 »

3 2023 계산
순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =


최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 수익성과 매출액 모두 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

순이익
2019년 11억 5,500만 달러에서 2023년 19억 2,800만 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2021년까지는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2021년 이후에는 증가폭이 확대되었습니다. 2022년과 2023년의 순이익은 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
순 매출액
2019년 82억 2,540만 달러에서 2023년 125억 5,470만 달러로 증가했습니다. 순 매출액은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 순이익의 정체와 함께 주목해야 할 부분입니다.
순이익률
순이익률은 2019년 14.04%에서 2023년 15.36%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 매출액 증가와 함께 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년과 2023년의 순이익률은 15%를 상회하며 높은 수준을 유지하고 있습니다.
조정된 순이익
조정된 순이익은 2019년 11억 3,780만 달러에서 2023년 18억 9,020만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익의 증가 추세는 순이익과 유사하게 나타나고 있습니다.
조정된 순이익률
조정된 순이익률은 2019년 13.83%에서 2020년 16.46%로 크게 증가했으나, 이후 2021년 14.2%, 2022년 13.26%로 감소했습니다. 2023년에는 다시 15.06%로 상승하며, 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 조정된 순이익률의 변동성은 특정 일회성 항목의 영향을 반영할 수 있습니다.

전반적으로 매출액과 수익성 모두 개선되는 추세를 보이고 있지만, 2022년 이후 매출액의 소폭 감소는 향후 성장 전략에 대한 면밀한 검토를 필요로 할 수 있습니다. 순이익률과 조정된 순이익률의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호이며, 효율적인 비용 관리와 수익성 개선 노력이 지속되고 있음을 나타냅니다.


자기자본비율 (ROE) (조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익
Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분
수익성 비율
ROE1
조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
조정된 순이익2
조정된 총 자본3
수익성 비율
자기자본비율(조정)4

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
ROE = 100 × Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분
= 100 × ÷ =

2 조정된 순이익. 자세히 보기 »

3 조정된 총 자본. 자세히 보기 »

4 2023 계산
자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자본
= 100 × ÷ =


최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순이익과 주주 지분은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

순이익
2019년 11억 5,500만 달러에서 2023년 19억 2,800만 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2021년까지는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2022년에는 큰 폭으로 증가했습니다. 2022년과 2023년의 증가율은 둔화되었지만 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.
주주 지분
2019년 45억 3,030만 달러에서 2023년 83억 4,650만 달러로 크게 증가했습니다. 순이익 증가와 더불어 주주 지분 역시 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)
ROE는 2019년 25.5%에서 2020년 22.35%로 감소했다가, 2021년 25.24%, 2022년 27.12%로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 23.1%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROE의 변동성은 순이익과 주주 지분의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.
조정된 순이익
조정된 순이익은 2019년 11억 3,780만 달러에서 2023년 18억 9,020만 달러로 증가했습니다. 순이익과 유사한 추세를 보이며, 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
조정된 총 자본
조정된 총 자본은 2019년 48억 980만 달러에서 2023년 87억 6,340만 달러로 증가했습니다. 자본 규모의 확장은 사업 확장 및 투자 활동과 관련이 있을 것으로 추정됩니다.
자기자본비율(조정)
조정된 자기자본비율은 2019년 23.66%에서 2023년 21.57%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 총 자본의 증가 속도가 조정된 순이익의 증가 속도보다 빠르기 때문으로 해석될 수 있습니다. 하지만 여전히 건전한 수준의 자기자본비율을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 최근 5년간의 재무 데이터는 수익성, 자본 규모, 자본 효율성 측면에서 긍정적인 성과를 나타내고 있습니다. 다만, 자기자본비율의 감소 추세는 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.


자산수익률비율 (ROA) (조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익
총 자산
수익성 비율
ROA1
조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
조정된 순이익2
조정된 총 자산3
수익성 비율
자산수익률(ROE) 비율(조정)4

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
ROA = 100 × Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =

2 조정된 순이익. 자세히 보기 »

3 조정된 총 자산. 자세히 보기 »

4 2023 계산
자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =


최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순이익은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

순이익
2019년 11억 5,500만 달러에서 2023년 19억 2,800만 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 소폭 증가했지만, 2020년에서 2022년 사이에는 증가폭이 확대되었습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 증가율이 다소 둔화되었지만 여전히 증가세를 유지했습니다.

총 자산 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산
2019년 108억 1,550만 달러에서 2023년 165억 2,640만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 안정적인 속도로 진행되었으며, 각 연도별로 비교적 유사한 증가폭을 보였습니다.

자산수익률(ROE)은 변동성을 보이지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률(ROE)
2019년 10.68%에서 2022년 12.41%로 증가했다가 2023년에는 11.67%로 소폭 감소했습니다. 2020년에 감소했지만 이후 다시 상승하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 2023년의 감소는 순이익 증가율 둔화와 자산 증가의 영향을 받은 것으로 보입니다.

조정된 순이익과 조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다.

조정된 순이익
2019년 11억 3,780만 달러에서 2023년 18억 9,020만 달러로 증가했습니다. 순이익과 유사하게 2020년에서 2022년 사이에 증가폭이 확대되었으며, 2022년에서 2023년 사이에는 증가율이 둔화되었습니다.
조정된 총 자산
2019년 107억 6,870만 달러에서 2023년 164억 9,630만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 비교적 안정적인 속도로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE)은 일반적인 ROE와 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROE)(조정)
2019년 10.57%에서 2023년 11.46%로 증가했습니다. 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가했으며, 2023년에는 소폭 상승했습니다. 조정된 ROE는 일반적인 ROE와 유사한 변동성을 보이며, 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 꾸준한 성장과 안정적인 수익성을 시사합니다. 다만, 2022년에서 2023년 사이의 성장률 둔화는 향후 지속적인 성장을 위한 추가적인 분석이 필요함을 나타냅니다.