수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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매출 비율 | ||||||
매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
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투자 비율 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 시간이 지남에 따라 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 2020년 32.07%에서 2024년 38.09%로 증가함에 따라, 기업은 매출 대비 원가를 효율적으로 관리하거나, 제품 및 서비스의 가격 전략이 수익성을 높이고 있음을 보여줍니다. 이와 같은 추세는 영업수익성을 높이는데 긍정적인 신호입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률 역시 지속적으로 상승하는 경향을 나타내고 있으며, 2020년 17.45%에서 2024년 19.33%에 이르렀습니다. 이는 영업 활동의 효율성과 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 비용 통제와 영업 전략의 효과를 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년에 16.11%로 정점을 기록한 이후 일부 변동이 있으나 전반적으로 14%에서 15.43% 사이를 유지하는 경향을 보입니다. 2022년의 감소는 일시적 요인일 수 있으며, 기업이 수익성을 전반적으로 유지하는 데 성공하고 있음을 보여줍니다. 다만, 2023년 이후의 수치는 전반적 수익성이 안정적임을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 유의미한 상승을 보여 2020년 27.23%에서 2024년 30.64%로 증가하였으며, 이는 주주 자본에 대한 수익률이 향상되었음을 의미합니다. 특히 2021년과 2023년의 점진적 상승은 기업이 자본을 효율적으로 활용하며, 수익성을 높이고 있음을 반영합니다. 다만, 2024년에는 일부 감소를 보여주는 점이 주목됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2021년 8.6%로 정점에 도달한 후 2022년 7.97%, 2023년 9.2%를 기록했으며, 이후 2024년에는 7.59%로 하락하였습니다. 이 수치는 기업이 보유 자산을 통한 수익 창출에 있어서 일시적 변동이 있었음을 나타내며, 2023년에 일시적으로 수익성이 개선된 후, 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이 추세는 기업의 자산 활용 효율에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
매출 총이익 | ||||||
순 매출액 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 10,468백만 달러였던 것이 2024년에는 약 14,662백만 달러로 상승하여, 약 40% 이상의 증가를 나타내고 있습니다. 이는 회사가 매출 규모와 원가 절감 또는 판매 효율성 향상 등 측면에서 성과를 이루고 있음을 시사합니다.
- 순 매출액
- 수치상으로는 2020년 약 32,637백만 달러에서 2024년 약 38,498백만 달러로 지속적으로 상승하는 모습을 보입니다. 연평균 성장률은 안정적이며, 매출의 확장과 시장 점유율 확대가 진행되고 있음을 암시합니다. 또한, 이러한 증가가 회사의 수익성 확대와 관련되어 있을 가능성이 큽니다.
- 매출 총이익률
- 2020년 32.07%였던 매출 총이익률은 2021년에 35.85%로 상승하며 수익성 개선이 이루어진 것으로 보입니다. 이후 2022년 36.99%, 2023년 37.28%, 2024년 38.09%에 이르기까지 매년 점진적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 이 패턴은 회사가 매출 원가를 효과적으로 관리하거나, 더 높은 부가가치의 제품과 서비스로 전환하는 전략을 추진했음을 시사할 수 있습니다. 전체적으로 수익성 측면에서 긍정적인 신호라고 판단됩니다.
영업이익률
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
영업이익 | ||||||
순 매출액 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
영업이익률1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
영업이익률경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
영업이익률부문 | ||||||
자본재 | ||||||
영업이익률산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세
- 데이터 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 32,637백만 달러였으며, 이후 매년 상승하여 2024년에는 38,498백만 달러에 달하였습니다. 이러한 꾸준한 매출 증가는 회사의 시장 점유율 확대 또는 매출 규모의 성장을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익의 추세
- 영업이익 또한 지속적으로 증가하는 모습을 띠고 있습니다. 2020년의 5,696백만 달러에서 시작하여 2024년에는 7,441백만 달러에 이르렀으며, 이는 회사의 수익성 개선 또는 운영 효율성 향상을 시사할 수 있습니다. 영업이익의 증가는 매출 증가와 함께 긍정적인 영업 성과를 나타내고 있습니다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2020년 17.45%에서 2024년 19.33%까지 안정적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 매출액이 늘어나는 동시에 영업이익이 더욱 비례하여 증대되고 있음을 의미하며, 수익률의 개선은 비용 효율화 또는 가격 경쟁력 확보 등 여러 요인의 결과일 수 있습니다.
- 종합 의견
- 전체적으로, 자본과 관련된 핵심 재무 지표들은 지속적인 성장과 함께 수익성도 함께 향상되고 있음을 보여줍니다. 매출과 영업이익의 꾸준한 상승은 회사의 시장 내 강점 및 안정적인 운영 기반을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 영업이익률의 상승은 경영 효율성 또는 제품/서비스의 경쟁력 강화를 시사합니다. 이러한 긍정적 추세는 기업의 재무 건전성과 성장 잠재력을 지원하는 중요한 지표로 작용합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
Honeywell에 귀속된 순이익 | ||||||
순 매출액 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
자본재 | ||||||
순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Honeywell에 귀속된 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년부터 2024년까지 순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2020년 4,779백만 달러에서 2024년 5,705백만 달러로 증가하였습니다. 2021년에는 5,542백만 달러로 증가했으며, 이후 약간의 변동성을 보이면서도 2023년까지 전반적으로 성장세를 유지하였습니다. 2022년에는 일시적인 하락(4,966백만 달러)이 있었으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 최고치를 기록하였습니다.
- 순 매출액
- 매출액은 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2019년 이후 연평균 성장률을 유지하는 모습입니다. 2020년 32,637백만 달러에서 2024년 38,498백만 달러로 증가하였으며, 매년 안정적인 성장률을 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 매출 기반이 확장되고 있는 것을 시사하며, 시장 점유율 또는 판매량 증대의 가능성을 암시합니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2020년 14.64%에서 2021년에 16.11%로 상승하였으며, 2022년에는 다소 하락한 14%를 기록했습니다. 이후 2023년까지 다시 약 15% 내외로 회복되는 모습을 보였으며, 2024년에는 14.82%를 기록하여 안정적인 수준을 유지하였습니디. 이 패턴은 수익성에 일정한 변동성은 있으나 전반적으로 안정성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 매출 증가에 따른 수익성 유지 또는 개선을 위한 효율성 향상이 있었던 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
Honeywell에 귀속된 순이익 | ||||||
Honeywell 주주의 총 지분 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
ROE1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
ROE경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
ROE부문 | ||||||
자본재 | ||||||
ROE산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × Honeywell에 귀속된 순이익 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 흐름
- 2020년 이후 전체 기간에 걸쳐 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 4,779백만 달러에서 시작하여 2021년 5,542백만 달러로 상승한 후, 2022년에는 4,966백만 달러로 소폭 감소하였으나, 이후 2023년에는 다시 5,658백만 달러로 회복되고 2024년에는 5,705백만 달러로 소폭 증가하였습니다. 이러한 흐름은 기업의 전반적인 수익성 향상 또는 안정성 유지에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 주주 지분 변동
- 주주 지분은 2020년 17,549백만 달러에서 시작하여 2021년 18,569백만 달러로 증가하다가, 2022년에는 16,697백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 15,856백만 달러 및 18,619백만 달러로 회복하는 추세를 나타내고 있습니다. 이와 같은 변동은 배당 정책, 주식 재매입 또는 신규 주식 발행과 같은 자본 구조 변화와 관련 있을 수 있으며, 주주 배당 또는 투자자 신뢰도를 반영할 가능성이 있습니다.
- 수익률(ROE)
- ROE는 2020년 27.23%에서 2021년 29.85%로 상승하였으며, 이후 2022년 29.74%로 유지되었습니다. 2023년에는 35.68%로 크게 상승한 후, 2024년에는 30.64%로 하락하였으나 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 자본 효율성이 향상되었음을 시사하며, 수익성과 수익 창출 능력이 강화된 것으로 해석될 수 있습니다. 다만, 2024년의 하락은 일시적 변동인지 지속적인 추세의 일부인지는 추가 데이터와 분석이 필요합니다.
- 요약
- 전반적으로, 모든 주요 지표는 긍정적인 방향성을 시사하며, 수익성 및 자본 구조 측면에서 안정적이거나 개선된 모습을 보이고 있습니다. 순이익의 지속적인 증가와 ROE의 높은 수준 유지는 효율적인 자본 운용과 수익 창출 능력을 반영할 수 있습니다. 한편, 주주 지분의 변동은 기업의 자본 정책 또는 시장 조건에 따른 변동성을 반영하는 것으로 보입니다. 전반적으로, 이러한 데이터는 향후 기업의 수익성 유지 및 성장 가능성을 긍정적으로 보여주고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
Honeywell에 귀속된 순이익 | ||||||
총 자산 | ||||||
수익성 비율 | ||||||
ROA1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
ROA경쟁자2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
ROA부문 | ||||||
자본재 | ||||||
ROA산업 | ||||||
산업재 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × Honeywell에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2020년부터 2024년까지 Honeywell의 순이익은 대체로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 4,779백만 달러였던 순이익이 2021년에는 5,542백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 4,966백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 5,658백만 달러와 5,705백만 달러로 회복 및 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이 패턴은 전반적으로 수익성이 지속적으로 성장하는 방향으로 움직이고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 동향
- 총 자산은 2020년 64,586백만 달러에서 2021년에는 거의 동일한 수준인 64,470백만 달러를 유지하다가 2022년에는 62,275백만 달러로 약간 감소하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 각각 61,525백만 달러와 75,196백만 달러를 기록하였으며, 특히 2024년에 두드러진 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 자산 규모의 변화는 회사가 특정 기간 동안 일부 축소 및 재조정을 겪었지만, 최근에는 자산 규모가 크게 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 수익률(ROA)
- 2020년부터 2024년까지의 자산 수익률인 ROA는 7.4%에서 8.6%까지 상승하는 추세를 보여줍니다. 2022년에는 잠시 7.97%로 소폭 하락했으나, 2023년에는 다시 9.2%로 정점에 달했고, 2024년에는 7.59%로 하락하는 모습을 보입니다. 전체적으로 수익률은 양호하며, 수익성과 자산 활용 효율이 개선되다가 2024년에 약간의 감소를 나타내고 있음을 알 수 있습니다. 이는 자산 규모 증가와 함께 수익성이 다소 조정을 받았음을 반영하는 것으로 보입니다.