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GE Aerospace (NYSE:GE)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

GE Aerospace, ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2025. 12. 31. = ×
2025. 9. 30. = ×
2025. 6. 30. = ×
2025. 3. 31. = ×
2024. 12. 31. = ×
2024. 9. 30. = ×
2024. 6. 30. = ×
2024. 3. 31. = ×
2023. 12. 31. = ×
2023. 9. 30. = ×
2023. 6. 30. = ×
2023. 3. 31. = ×
2022. 12. 31. = ×
2022. 9. 30. = ×
2022. 6. 30. = ×
2022. 3. 31. = ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).


자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지 부정적인 값을 보였으며, 2022년 4분기에 0.12%로 전환되었습니다. 이후 2023년 1분기부터 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 5.81%를 기록했습니다. 2024년에도 상승 추세가 이어져 2024년 4분기에 5.32%를 나타냈으며, 2025년 1분기에는 5.64%로 소폭 상승, 2025년 2분기에는 6.19%, 2025년 3분기에는 6.29%, 2025년 4분기에는 6.69%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 4.92에서 2022년 3분기 5.75까지 완만하게 증가한 후, 2022년 4분기에 5.16으로 감소했습니다. 2023년에는 5.20에서 5.96으로 증가세를 보였으며, 2024년에는 6.62에서 6.71로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 6.82에서 6.97로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 완만한 증가세를 보이고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지 부정적인 값을 보였으며, 2022년 4분기에 0.62%로 전환되었습니다. 이후 2023년 1분기부터 급격하게 증가하여 2023년 4분기에 34.63%를 기록했습니다. 2024년에도 상승 추세가 이어져 2024년 4분기에 33.9%를 나타냈으며, 2025년 1분기에는 36.34%로 상승, 2025년 2분기에는 40.54%, 2025년 3분기에는 42.86%, 2025년 4분기에는 46.6%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. ROE는 ROA와 유사하게 2022년 이후 뚜렷한 개선세를 보이고 있습니다.

ROA 추세
2022년 부정적 값에서 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세
재무 레버리지 비율 추세
비교적 안정적인 수준을 유지하며 완만한 증가세
ROE 추세
2022년 부정적 값에서 2025년까지 급격한 증가 추세

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

GE Aerospace, ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 12. 31. = × ×
2025. 9. 30. = × ×
2025. 6. 30. = × ×
2025. 3. 31. = × ×
2024. 12. 31. = × ×
2024. 9. 30. = × ×
2024. 6. 30. = × ×
2024. 3. 31. = × ×
2023. 12. 31. = × ×
2023. 9. 30. = × ×
2023. 6. 30. = × ×
2023. 3. 31. = × ×
2022. 12. 31. = × ×
2022. 9. 30. = × ×
2022. 6. 30. = × ×
2022. 3. 31. = × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).


분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 음수 값을 기록하며 손실을 나타냈지만, 2022년 말부터 2024년 중반까지 꾸준히 증가하여 2024년 6월에는 9.25%에 도달했습니다. 이후 2024년 말까지는 다시 상승하여 18.67%를 기록했으며, 2025년에는 20%를 상회하는 수준으로 더욱 개선되는 추세를 보였습니다.

자산회전율
자산회전율은 0.37에서 0.43 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 말부터 2024년 초까지 감소세를 보였으나, 2024년 중반 이후에는 소폭 상승하여 0.33까지 회복되었습니다.
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 3월의 4.92에서 2024년 6월의 6.62까지 상승했으며, 2025년에는 6.97까지 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자본 구조가 점차 확대되고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
자기자본비율은 순이익률과 유사하게 2022년에는 음수 값을 기록하며 부진한 모습을 보였습니다. 그러나 2023년부터는 급격하게 개선되어 2023년 말에는 34.63%에 도달했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 지속적으로 상승하여 2025년 말에는 46.6%까지 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 크게 개선되었으며, 자기자본비율은 상당한 성장을 보였습니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 자본 구조의 변화를 반영하며, 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.


ROE를 5개 구성 요소로 세분화

GE Aerospace, ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율 × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 12. 31. = × × × ×
2025. 9. 30. = × × × ×
2025. 6. 30. = × × × ×
2025. 3. 31. = × × × ×
2024. 12. 31. = × × × ×
2024. 9. 30. = × × × ×
2024. 6. 30. = × × × ×
2024. 3. 31. = × × × ×
2023. 12. 31. = × × × ×
2023. 9. 30. = × × × ×
2023. 6. 30. = × × × ×
2023. 3. 31. = × × × ×
2022. 12. 31. = × × × ×
2022. 9. 30. = × × × ×
2022. 6. 30. = × × × ×
2022. 3. 31. = × × × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).


분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 4분기에 0.94로 정점을 찍은 후 2024년 1분기까지 감소 추세를 보이다가 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

이자 부담 비율은 2022년 4분기에 0.9로 시작하여 2023년 2분기까지 증가세를 보였으며, 이후 2024년 2분기까지 완만한 감소세를 나타냅니다. 2024년 3분기부터는 다시 증가하여 2025년 4분기까지 꾸준히 상승하는 경향을 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 초기에 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈으나, 2022년 4분기에 3.14%로 전환된 이후 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하여 18.22%에 도달했습니다. 2024년 1분기에 일시적으로 감소했으나, 이후 다시 상승하여 2024년 4분기에 24.22%를 기록했습니다. 2025년에는 소폭 감소 후 다시 상승하는 패턴을 보입니다.

자산 회전율은 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지 소폭 상승했다가 2022년 4분기에 감소했습니다. 2023년에는 다시 상승하여 0.43까지 도달했으나, 2024년 1분기부터는 감소 추세를 보이며 2024년 4분기에 0.29까지 하락했습니다. 2025년에는 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지 지속적으로 증가하여 5.75에 도달했습니다. 이후 2023년 4분기까지 완만한 증가세를 유지하며 5.96을 기록했습니다. 2024년 2분기에 급격히 증가하여 6.62에 도달했으며, 이후 2025년 4분기까지 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 초기에 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈으나, 2022년 4분기에 0.62%로 전환된 이후 2023년 4분기까지 꾸준히 증가하여 34.63%에 도달했습니다. 2024년에는 더욱 가파르게 상승하여 2024년 4분기에 33.9%를 기록했습니다. 2025년에는 지속적으로 상승하여 46.6%까지 증가할 것으로 예상됩니다.


ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

GE Aerospace, ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율
2025. 12. 31. = ×
2025. 9. 30. = ×
2025. 6. 30. = ×
2025. 3. 31. = ×
2024. 12. 31. = ×
2024. 9. 30. = ×
2024. 6. 30. = ×
2024. 3. 31. = ×
2023. 12. 31. = ×
2023. 9. 30. = ×
2023. 6. 30. = ×
2023. 3. 31. = ×
2022. 12. 31. = ×
2022. 9. 30. = ×
2022. 6. 30. = ×
2022. 3. 31. = ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).


분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2022년 초기에 부정적인 값을 보였으나, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2022년 1분기 -6.7%에서 시작하여 2022년 4분기에 0.31%로 전환되었고, 2024년 4분기에는 18.67%까지 상승했습니다. 2025년 1분기에는 19.41%로 소폭 상승했으며, 2025년 2분기에는 20.43%로 최고점을 기록한 후 2025년 3분기에는 19.99%, 2025년 4분기에는 20.57%로 변동성을 보입니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 1분기 0.37에서 2023년 2분기 0.42까지 소폭 상승했다가, 이후 2024년 1분기에 0.36으로 감소했습니다. 2024년 2분기에는 0.42로 반등했으나, 2024년 3분기 0.35, 2024년 4분기 0.29로 감소하는 경향을 보입니다. 2025년 1분기에는 0.29, 2025년 2분기에는 0.3, 2025년 3분기에는 0.31, 2025년 4분기에는 0.33으로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2022년 초기에 부정적인 값을 기록했으나, 점진적으로 개선되어 2023년 4분기에는 5.81%에 도달했습니다. 2024년 1분기에는 2.14%로 감소했으나, 이후 2024년 2분기 3.85%, 2024년 3분기 4.93%, 2024년 4분기 5.32%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 1분기에는 5.64%, 2025년 2분기에는 6.19%, 2025년 3분기에는 6.29%, 2025년 4분기에는 6.69%로 지속적인 상승세를 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)
수익 대비 순이익의 비율로, 수익성을 나타내는 지표입니다. 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다.
자산회전율
자산 대비 매출액의 비율로, 자산의 효율적인 활용도를 나타내는 지표입니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근 감소 추세를 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
총자산 대비 순이익의 비율로, 자산의 수익성을 나타내는 지표입니다. 순이익률과 유사하게 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

GE Aerospace, ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율 × 자산회전율
2025. 12. 31. = × × ×
2025. 9. 30. = × × ×
2025. 6. 30. = × × ×
2025. 3. 31. = × × ×
2024. 12. 31. = × × ×
2024. 9. 30. = × × ×
2024. 6. 30. = × × ×
2024. 3. 31. = × × ×
2023. 12. 31. = × × ×
2023. 9. 30. = × × ×
2023. 6. 30. = × × ×
2023. 3. 31. = × × ×
2022. 12. 31. = × × ×
2022. 9. 30. = × × ×
2022. 6. 30. = × × ×
2022. 3. 31. = × × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).


분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 4분기에 0.94에서 2024년 4분기에 0.87로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년 1분기에 0.89까지 하락한 후, 소폭 변동하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에는 0.85에서 0.86 사이의 변동을 보이며, 큰 변화는 관찰되지 않습니다.

이자 부담 비율은 2022년 4분기에 0.90에서 2024년 4분기에 0.92로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2023년 2분기부터 4분기까지 0.81에서 0.90 사이의 변동을 보였으며, 2025년에는 0.91에서 0.92 사이의 수준을 유지합니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 3분기까지는 마이너스 값을 기록하며 수익성 악화를 보였으나, 2022년 4분기에 3.14%로 전환된 이후 2024년 4분기에는 24.22%까지 크게 증가했습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 17.93%에서 18.22% 수준을 유지했으며, 2024년에는 9.77%로 감소했다가 다시 24.22%로 급등했습니다. 2025년에는 24.78%에서 25.88%로 소폭 상승하는 추세를 보입니다.

자산 회전율은 2022년 1분기부터 4분기까지 0.37에서 0.39 사이의 변동을 보였으며, 2023년 1분기에 0.43으로 증가한 후 2024년 1분기에 0.36으로 감소했습니다. 2025년에는 0.29에서 0.33 사이의 변동을 보이며, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2022년 3분기까지 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 보였으나, 2022년 4분기에 0.12%로 전환된 이후 2024년 4분기에는 5.32%까지 증가했습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 6.45%까지 상승했으며, 2024년에는 2.14%로 감소했다가 다시 5.32%로 회복되었습니다. 2025년에는 5.64%에서 6.69%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

세금 부담 비율
전반적으로 감소 추세이며, 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
이자 부담 비율
꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
EBIT 마진 비율
수익성이 크게 개선되었으며, 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
자산 회전율
전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
자산 수익률 비율 (ROA)
수익성이 크게 개선되었으며, 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

GE Aerospace, 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율
2025. 12. 31. = × ×
2025. 9. 30. = × ×
2025. 6. 30. = × ×
2025. 3. 31. = × ×
2024. 12. 31. = × ×
2024. 9. 30. = × ×
2024. 6. 30. = × ×
2024. 3. 31. = × ×
2023. 12. 31. = × ×
2023. 9. 30. = × ×
2023. 6. 30. = × ×
2023. 3. 31. = × ×
2022. 12. 31. = × ×
2022. 9. 30. = × ×
2022. 6. 30. = × ×
2022. 3. 31. = × ×

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).


분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 4분기에 0.32에서 2023년 2분기에 0.94로 크게 증가한 후, 2024년 1분기 0.89까지 감소했다가 2024년 4분기 0.87로 안정화되는 추세를 보입니다. 이후 2025년 2분기까지 0.85-0.86 사이를 유지하며 소폭의 변동성을 나타냅니다.

이자부담비율은 2022년 4분기에 0.3에서 2023년 2분기에 0.86으로 상승한 후, 2023년 4분기 0.9에 도달했습니다. 이후 2024년 1분기 0.9로 유지되다가 2024년 2분기 0.81로 감소했습니다. 2024년 3분기부터 2025년 2분기까지는 0.84에서 0.92 사이에서 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기부터 3분기까지 부정적인 값을 기록하며, 특히 2022년 3분기에는 -5.06%까지 하락했습니다. 그러나 2022년 4분기에 3.14%로 전환된 이후, 2023년 2분기 16.67%, 2023년 3분기 17.93%, 2023년 4분기 18.22%로 꾸준히 증가하는 뚜렷한 개선세를 보입니다. 2024년 1분기에는 9.77%로 감소했지만, 이후 2024년 2분기 13.18%, 2024년 3분기 18.95%, 2024년 4분기 24.22%로 다시 상승하여 2025년 2분기 25.88%까지 고점을 형성합니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2022년 1분기부터 3분기까지 부정적인 값을 유지하며, 2022년 3분기에는 -8.1%까지 하락했습니다. 2022년 4분기에 0.31%로 전환된 이후, 2023년 2분기 13.91%, 2023년 3분기 15.08%, 2023년 4분기 14.68%로 꾸준히 증가합니다. 2024년 1분기에는 5.96%로 감소했지만, 이후 2024년 2분기 9.25%, 2024년 3분기 14.28%, 2024년 4분기 18.67%로 다시 상승하여 2025년 2분기 20.57%까지 고점을 형성합니다. 전반적으로 순이익률은 꾸준히 개선되는 모습을 보입니다.